您好 小規(guī)模納稅人,核定征收,有正常的采購單,沒有取得成本發(fā)票,在開銷售發(fā)票,這樣操作符合規(guī)定 核定征收不需要成本費(fèi)用發(fā)票的哈
老師好,請(qǐng)問核定征收的小規(guī)模納稅人沒有成本票的,但每筆錢都是提現(xiàn)到老板卡里,然后再買材料的,這樣合規(guī)嗎?怎么樣才沒風(fēng)險(xiǎn)呢?謝謝老師!
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)樵牧喜少彌]有取得發(fā)票,導(dǎo)致只有銷項(xiàng)發(fā)票 沒有成本抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)查賬說發(fā)票有問題。 我想了解這種情況該怎樣合理解決。
小規(guī)模納稅人購進(jìn)的時(shí)候沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我這邊銷售出去可以給客戶開票嗎?這樣會(huì)成為虛假開票嗎?有強(qiáng)制要求我采購的時(shí)候一定要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的設(shè)備,有3%減按2%,現(xiàn)在小規(guī)模的征收率是1%。那這個(gè)規(guī)定是不是沒人會(huì)用,直接開1%的發(fā)票,是嗎
老師,你好,請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人,第一季度是查賬征收,賬務(wù)處理的時(shí)候所發(fā)生的成本是暫估的,第二季度更改為核定征收了,發(fā)生的成本都沒有取得發(fā)票,也沒再做成本的賬務(wù)處理,這樣的話,在第二年所得稅匯算清繳時(shí)沒有取得發(fā)票得這部分成本需要調(diào)減嗎。
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
好的,謝謝
核定征收是稅務(wù)那邊自動(dòng)申報(bào)嗎
核定征收要自己填申報(bào)表的哈
那原來都沒有自己填報(bào),都是稅務(wù)那邊自動(dòng)申報(bào)有影響嗎
如果稅務(wù)自動(dòng)申報(bào)了? 當(dāng)然可以的哈