您好,這個跨年了嗎,之前計提沒
我公司用的是小企業(yè)會計準則,企業(yè)所得稅匯算需要補交企業(yè)所得稅,需要補交怎么做分錄?
補所得稅匯算清繳補交上年度的企業(yè)所得稅,會計分錄寫:借:所得稅 貸:應交稅金-應交所得稅,會有什么影響?
所得稅匯算補交的企業(yè)所得稅會計分錄?
小企業(yè)會計準則 所得稅匯算年報 補交所得稅如何做分錄
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業(yè)所得稅的會計分錄如何做呢
老師好,1月支付了100萬房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬納稅調增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨立核算分公司,與總公司間的調撥款掛在往來上的越來越多,需要特別處理嗎?
我是一般納稅人 供應商給我開票1%專票 多支付10%可以開13%專票,那種合適
農(nóng)民工工資我是按工資申報還是勞務報酬申報
股東分紅交個稅在哪個系統(tǒng)交
老師,我們公司在今年8月支付辦公室租賃87500,8才收到發(fā)票并支付租金,分錄寫成 借:管理費用87500,貸: 銀行存款87500,一次性全部入費用,正確嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機動摩托車的
老師您好,一員工補交一個月社保,個人部分8月份工資扣兩個月,那么個稅申報時,社保金額也是按照2個月的金額填寫嗎?
之前沒有計提,2024年匯算清繳是補交了2023年的一點企業(yè)所得稅。
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
之前也沒計提,補得金額比較小,能不能直接通過當期損益類科目所得稅費用不通過以前年度損益調整科目?
不能,這個肯定是不可以的