借預(yù)付賬款 貸銀行存款 按月攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)兼職會(huì)計(jì)工資應(yīng)計(jì)什么科目?借:管理費(fèi)用~工資或勞務(wù)費(fèi),貨:應(yīng)付職工薪酬~工資或應(yīng)付帳款~勞務(wù)費(fèi)?具體科目一級(jí)和明細(xì)科目應(yīng)該如何設(shè)置呢?謝謝!
去年誤計(jì)入管理費(fèi)的水費(fèi)1.5萬(wàn)(本應(yīng)沖減其他應(yīng)付款),因數(shù)額不大就在今年調(diào)賬為借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用,但現(xiàn)在年底關(guān)賬發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用一水電費(fèi)科目年末本年累計(jì)出現(xiàn)借方紅字?jǐn)?shù)額,問(wèn)匯算時(shí)期間費(fèi)用明細(xì)表如何填寫此數(shù)據(jù)?
老師 付財(cái)務(wù)軟件的年費(fèi) 計(jì)入管理費(fèi)用里面的什么明細(xì)科目呀
付電信寬帶費(fèi)28000(年付),如何計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)科目?
付電信寬帶費(fèi)28000(年付),如何計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)科目?2024.5至2025.4
老師,我們需要填一個(gè)表,有一項(xiàng)是凈值,是指總資產(chǎn)-總負(fù)債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報(bào)截止時(shí)間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對(duì)發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個(gè)人社保500實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候把這個(gè)單位部分也扣除了由個(gè)人承擔(dān),這個(gè)分錄怎么做啊 , 這個(gè)是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個(gè)月開發(fā)票,抵了一張進(jìn)項(xiàng),但是我這個(gè)月沖掉了上個(gè)月那張發(fā)票,那他那個(gè)績(jī)效是那個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)回來(lái),怎么操作?申報(bào)增值稅這里
老師好!購(gòu)入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個(gè)月開具的發(fā)票,這個(gè)月紅沖,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可抵,下月能退回銷項(xiàng)稅嗎?
咨詢下:納稅評(píng)估調(diào)整,是什么意思?這個(gè)是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個(gè)怎么調(diào)整,把庫(kù)存商品找平
23年的發(fā)票本來(lái)是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理


管理費(fèi)用明細(xì)是什么?
管理費(fèi)用網(wǎng)費(fèi)就成了
管理費(fèi)用\\通信費(fèi)可以嗎?
進(jìn)入到這個(gè)里面也是可以的。