長(zhǎng)期虧損不交稅,稅局肯定會(huì)關(guān)注。
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅,但是之前會(huì)計(jì)做的那個(gè)虧損,虧了兩百萬(wàn)。我們今年才盈利20萬(wàn)左右。本來(lái)是想交幾萬(wàn)塊錢的企業(yè)所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業(yè)所得稅又為零了,這樣子。公司會(huì)有問(wèn)題嗎?會(huì)被稽查嗎?會(huì)被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人嗎?
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?,?dǎo)致今年沒(méi)什么成本票,利潤(rùn)可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤(rùn)總額來(lái)交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤(rùn)突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?,?dǎo)致今年沒(méi)什么成本票,利潤(rùn)可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤(rùn)總額來(lái)交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤(rùn)突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
老師,您好!上午稅管員打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我的匯算清繳有問(wèn)題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬(wàn),怎么最后還虧損24萬(wàn)。一點(diǎn)企業(yè)所得稅都沒(méi)有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒(méi)收入,怎么虧損56萬(wàn)呢。 3.為什么2021年虧損56萬(wàn),2021年匯算清繳調(diào)增56萬(wàn),零申報(bào),2022匯算清繳又調(diào)減52萬(wàn)左右,這樣就是虧損的了74萬(wàn)左右? 現(xiàn)在說(shuō)讓我拿2021年和2022的帳去稅務(wù)局給他看下,老師,公司實(shí)際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負(fù)率交納企業(yè)所得稅嗎?
財(cái)稅公司,然后手上有一家一般納稅人,長(zhǎng)期虧損,21年虧損,22年虧損,23年虧損,年開(kāi)票實(shí)在不多,沒(méi)有利潤(rùn),虧損壓得有點(diǎn)多,借股東款就有點(diǎn)多,這種情況想和企業(yè)溝通把其他應(yīng)付款借股東的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎……需要交增值稅嗎
老板從公司借走了10萬(wàn),需要寫個(gè)借條給會(huì)計(jì)入賬嗎?
老師,采購(gòu)環(huán)節(jié)沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)上要所得稅納稅調(diào)增,可很多會(huì)計(jì)說(shuō)沒(méi)發(fā)票的用收據(jù)代替?這樣不合規(guī)吧,可是要是我說(shuō)采購(gòu)盡量取得發(fā)票,老板一般都不認(rèn)可怎么辦?
自然人股東可以變更成法人股東嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下我們要搬辦公室,把原有辦公家具轉(zhuǎn)給別人公司的話,我們能開(kāi)空調(diào),辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎?可以開(kāi)的話,是收多少個(gè)點(diǎn)的稅呢,之前買進(jìn)來(lái)的時(shí)候發(fā)票是開(kāi)給另一個(gè)公司的,
老師,我上個(gè)禮拜去給我們個(gè)體工商戶開(kāi)了公戶,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局已經(jīng)簽了三方協(xié)議,已經(jīng)驗(yàn)證通過(guò)了,現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎?
老師您好,填外經(jīng)證的時(shí)候把這個(gè)合同有效期起的這個(gè)日期填錯(cuò)了,我按合同上面的日期寫了是2021年,后面我查了下要按今天開(kāi)票日期填,但是現(xiàn)在在已經(jīng)無(wú)法修改了,老師這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦合適呢
老師,我想咨詢一下,老板開(kāi)一般戶兩年以上,不和財(cái)務(wù)說(shuō)明,財(cái)務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補(bǔ)救好,之前報(bào)表,申報(bào)已完成,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)可以申請(qǐng)暫停繳納社保嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,原來(lái)已經(jīng)交稅了,后面申請(qǐng)高新補(bǔ)貼把工資放入研發(fā)費(fèi)用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下債務(wù)人用發(fā)行普通股來(lái)抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
老師,,所以想調(diào)增繳稅,但是調(diào)的話,按上面的調(diào)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。10-30萬(wàn),調(diào)增12-13萬(wàn)
調(diào)增占比太高了,很不合理
老師,您覺(jué)得這樣處理可以嗎? 題目:10-30萬(wàn)收入,虧損8-10萬(wàn),需要調(diào)增11-13萬(wàn)才可以盈利。那我把10萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,然后調(diào)增2-3萬(wàn),您覺(jué)得行得通不。會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
一般納稅人
同學(xué),你把 10萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入也是沒(méi)用的,收入總和不變。你如果想利潤(rùn)為正數(shù)交稅,要從費(fèi)用和成本出發(fā),想辦法降低費(fèi)用跟成本,或者提高收入,這樣才有利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,我說(shuō)把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入哦,這樣就增加利潤(rùn),,成本就是降低不了,客戶要求了報(bào)多少工資什么的。您怎么看這個(gè) 借 其他應(yīng)付款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)不能這樣的,其他應(yīng)付怎么能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢,要有合理的理由才行,否則被查到就有偷稅漏稅嫌疑,罰很重的
建議咨詢有關(guān)稅務(wù)公司給您制定一套合理的方法