你好,對的,沒合同的話,按照購銷不含稅金額來交印花稅
請問老師,我公司屬于商貿(mào)公司,根據(jù)進項銷項購銷合同不含稅合計金額全部繳納印花稅對吧?
印花稅(供銷合同)金額按銷項發(fā)票金額和進項發(fā)票金額合計繳納嗎
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)繳納印花稅的計稅依據(jù),其中進項發(fā)票是按照含稅金額還是不含稅金額繳納(合同中注明了含稅金額和不含稅金額,但沒有注明稅額)
老師印花稅季度繳納的計稅金額,是7-9月我們開的銷項發(fā)票?進項發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額?
印花稅的征收,是按照進項發(fā)票不含稅金額跟銷項發(fā)票不含稅金額,一起總計相加金額,作為印花稅,計提依據(jù)嗎?
請問工程項目取得的進項發(fā)票印花稅申報是買賣合同里面繳納嗎
老師雙節(jié)快樂!這個業(yè)務(wù)為何不可以合并為一條分錄?
老師,一般納稅人??梢蚤_普票嗎?可以開幾個點的普票?
我公司收到房租20萬,要不要申報租金合同印花稅呢?
老師你好,請問未開票先預申報繳納增值稅及附加稅怎么做分錄?
老師。我們是一般納稅人??梢蚤_幾個點的普票給別人
老師 企業(yè)經(jīng)營范圍是廢品回收,再生資源,請問要學習會計學堂哪個課程和哪個實操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財務(wù)報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進來的進項發(fā)票是118000,按實際的合同金額開票,但是進銷差大,稅負很高,月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來,從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進項,來達到稅負,這樣數(shù)量不匹配,會不會有什么稅務(wù)風險
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎