你好,具體的什么問題的?
老師好, 想咨詢一個問題,我公司是勞務派遣公司, 增值稅是差額征稅, 想問 一下, 企業(yè)所得稅的收入確認 也是按差額 (即凈額) 填寫收入嗎? 具體有相關(guān)文件嗎?謝謝
你好,老師建筑行業(yè)按完工進度百分比確認收入。申報企業(yè)所得稅和增值稅的差異怎么處理?
我們公司是建筑行業(yè)公司開具發(fā)票時放工程結(jié)算,按施工進度確認收入,這樣造成季度申報企業(yè)所得稅時開具發(fā)票的收入和所得稅申報收入有很大差異,那么現(xiàn)在應該怎么調(diào)賬呢?
老師,建筑公司,確認收入按照履約進度確認,開發(fā)票按照工程結(jié)算開,哪我報稅是按照開的發(fā)票稅額報增值稅,附加稅吧?哪印花稅和企業(yè)所得稅是按照什么金額來填?
老師咨詢建筑公司問題,現(xiàn)在公司項目已經(jīng)完工,給對方開票70 %,企業(yè)所得稅按照進度確認,所以企業(yè)所得稅我增值稅有差異 這個有稅務風險問題,這個情況怎么處理合適
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
具體是這樣的我們項目完工了企業(yè)所得稅按進度確認完了,但是增值稅沒有合同上完工確認80%,所以差異就在這一塊,但是整體下來差100萬左右
你好,今年能一致嗎 因為不一致,你稅務局那邊容易預警。他會要求你調(diào)整,只要你今年年末一致就行
好我知道了老師
不用客氣,周末愉快。