不填寫 不交稅的不填寫
金稅盤抵扣金額,需要在增值稅減免稅申報明細表中填寫?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細表的減免性質(zhì)應該選擇什么呢?
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅減免稅申報明細表,提示這個,需要按這個提示填寫嗎填寫嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)申報增值稅,《增值稅減免申報明細表》里第8欄,“出口免稅”這一項需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務,這里寫的是免稅,需要填嗎
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當時申報時候忘記在增值稅減免稅申報明細表中把免稅填上去,我這邊更正申報,在增值稅減免稅申報明細表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對應的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個免稅明細表中填寫18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應該選什么,老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
不填寫系統(tǒng)下不去,我們是小規(guī)模,之前是不填寫的
你好,不填寫忽略提交了就可以的。
忽略不了
截圖里的主表和減免表看一下
幫我看看
減免表最后一列用金額乘以3%
還有提示呢
26136.45這個稅額應該是這個呀。
可以忽略不,主表稅額也是這個數(shù)字
你好,你是稅額寫錯了是26,000多不是23,000多
好的,發(fā)現(xiàn)了,謝謝老師,新系統(tǒng)小規(guī)模申報變得好麻煩
不會的還是之前的的
上個季度還不用填寫增值稅減免表
換一個季度的銷售額是多少? 也是免稅的稅率嗎
en,我們一直是免增值稅。上個季度我第一張截圖給你的表,核對完數(shù)值直接申報
你只要開免稅的稅率和這里是一樣填寫的,和今天這個是一樣
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快