你好 這個(gè)不需要填寫。
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計(jì)出口銷售額
老師,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅,《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》里第8欄,“出口免稅”這一項(xiàng)需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務(wù),這里寫的是免稅,需要填嗎
外貿(mào)出口企業(yè),本月開了出口普通發(fā)票,是不是在申報(bào)增值稅時(shí),下面的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填寫
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師,季度收入3000,申報(bào)增值稅不需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是嗎?就填寫附表一第10行 小微企業(yè)免稅銷售額2970.30元,第20行小微企業(yè)免稅額89.11元對(duì)嗎
上期確認(rèn)未開票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個(gè)票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個(gè)工資拆分的合同,這個(gè)工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費(fèi)100到賬110怎么做分錄啊
請(qǐng)問老師。個(gè)人能去稅務(wù)局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國(guó)際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強(qiáng)調(diào)單向溝通呀
買社保沒有工資流水,有申報(bào)工資,會(huì)影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的嗎
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時(shí)把免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報(bào)表補(bǔ)交稅費(fèi)呢,還是在下個(gè)月做處理就好? 請(qǐng)問老師這個(gè)問題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗(yàn)收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒收齊全,還在在建工程科目,沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計(jì)提折舊呢?因?yàn)楣?yīng)商公司出了問題,還不確定什么時(shí)候能開過來發(fā)票
那《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里需要填寫什么數(shù)據(jù)嗎?
同學(xué), 如果你們是退稅業(yè)務(wù) 這個(gè)表不需要填寫。
出口退稅的企業(yè),是不是增值稅申報(bào)那幾個(gè)表基本上核對(duì)一下信息就可以提交了?沒有需要修改的地方?
同學(xué), 這個(gè)主要是核對(duì)出口退稅額,然后核對(duì)主表的增值稅額,沒有問題就可以了。