這個(gè)就是說(shuō),你印花稅申報(bào)的收入,和你增值稅的收入,這個(gè)相差太多了

印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 這個(gè)怎么處理
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確保申報(bào)是否準(zhǔn)確?老師,這是什么意思?
申報(bào)印花稅時(shí):稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500.00,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?是什么意思?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)7500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 老師這是什么情況
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)?請(qǐng)確認(rèn)是否申報(bào)?這個(gè)什么意思呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專(zhuān)票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎


那不能申報(bào)嗎
有標(biāo)準(zhǔn)嗎
對(duì),這倆你咋會(huì)相差這么多呢,一般這倆都是一樣的呀
我們是分公司
無(wú)票收入
對(duì)啊,分公司也有分公司自己的收入吧
偏離值500怎么算的呢,方便給下計(jì)算公式嗎
印花花稅是根據(jù)不含稅銷(xiāo)售金額為依據(jù)計(jì)算的印花稅=(不含稅銷(xiāo)售%2B采購(gòu))金額*萬(wàn)分之3。增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅表上要填寫(xiě)銷(xiāo)售額。