你好,看你的期末留抵稅額這個(gè)數(shù)字
您好老師,想問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(wàn)(銷項(xiàng)13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6.5萬(wàn))外銷100萬(wàn)(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬(wàn)),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷銷項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬(wàn)的應(yīng)納稅額,這樣沒(méi)算出來(lái)退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬(wàn),產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬(wàn)就可以? 不知道這樣是否正確
老師 生產(chǎn)型首單退稅,企業(yè)有內(nèi)外銷,內(nèi)銷大于外銷,出口發(fā)票已開(kāi),進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證多少呢?客戶之前說(shuō)過(guò)沒(méi)有多少進(jìn)項(xiàng)老師,幫忙看下
老師好,請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
老師早上好!出口銷售是零稅率沒(méi)有銷項(xiàng)稅!生產(chǎn)企業(yè)為什么出口銷售銷項(xiàng)稅是應(yīng)退稅額數(shù)據(jù)呢?還要和內(nèi)銷留抵比較誰(shuí)小退誰(shuí)? 例如出口銷售100萬(wàn),退稅率是13%!應(yīng)退稅額是13萬(wàn)。這個(gè)應(yīng)退稅額不是零稅率的銷項(xiàng)稅嗎?
你好,老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅能備案外貿(mào)出口嗎?還是只能是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅?選擇外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口,是我們企業(yè)自己自由選擇還是稅務(wù)局根據(jù)我們企業(yè)資料來(lái)定的?老師選擇哪個(gè)對(duì)我們公司退稅有利?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
不用看免抵退稅額嗎
不是,看的增值稅申報(bào)表主表的留抵稅額
是不是也可以看免抵退申報(bào)匯總表上面的最后一欄應(yīng)退稅額呢
這個(gè)是從主表增值稅申報(bào)表引過(guò)來(lái)的
那如果內(nèi)銷外銷進(jìn)項(xiàng)勾選最起碼勾到多少才有退稅呢
銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)社小于0就可以
也就是內(nèi)銷開(kāi)了10萬(wàn),外銷開(kāi)了20萬(wàn),我必須要有30萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)才有退稅是嗎
是的,退的就是購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅部分
那就是看增值稅的主表里的留底稅,也可以看免抵退表里的應(yīng)退稅額是嗎
就是看增值稅的主表里的留底稅,也可以看免抵退表里的應(yīng)退稅額是
我在書(shū)上看到這個(gè)免抵退稅額和留底稅取小的是怎么回事
比如出口計(jì)算應(yīng)退10萬(wàn),留抵8萬(wàn),肯定按8退 反過(guò)來(lái)留抵10萬(wàn),出口計(jì)算8,也是按8,那2到下月繼續(xù)退
那么2到下月就會(huì)顯示在主表的哪一欄里面呢
這個(gè)是在主表也是,和下月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)以前