您好,您說的電信發(fā)票開的不是公司的抬頭,要入公司的費(fèi)用么,這個不好操作的,要聯(lián)系客戶經(jīng)理,改為以公司的名義來付款結(jié)算
老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報(bào)銷的時候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
老師,您好!我們開了一張銷項(xiàng)發(fā)票3000元出去,但是對方打款并不是公對公打款,而是對方公司的以為辦事人員的名字打進(jìn)我們公司的基本戶,請問一下這種情況我該怎么做賬務(wù)處理合適呢?
公司電信發(fā)票是由于當(dāng)時是員工去辦理用一個人名字,請問這情況下該如何記賬?
老師,公司租用個人房屋做辦公室,有一個電梯是與樓上一家公司共用,電梯維護(hù)費(fèi)是分?jǐn)偟?,房東說電梯維護(hù)費(fèi)發(fā)票是國家名義開,這是怎么一回事?另外,由于電梯維護(hù)費(fèi)發(fā)票只能開給兩家公司的其中一家,這樣的話,樓上樓下兩家公司 得付款給對方,再由對方統(tǒng)一付款出去,才能取得發(fā)票,請問,未取得發(fā)票的公司,由于付款是給樓上/樓下公司,這樣的情況可以入賬嗎?怎么入賬?
老師您好,我公司從事醫(yī)藥制造業(yè),為增值稅一般納稅企業(yè),今年9月有一名員工受傷住院,12月份已辦妥工傷認(rèn)定手續(xù),需要等待工傷鑒定。 當(dāng)時住院費(fèi)用由綜合管理部借支(財(cái)務(wù)做賬時掛管理人員個人名下),現(xiàn)在年底需要清理個人往來,請問,用于受傷員工的借款應(yīng)該如何做賬務(wù)處理:
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
那已經(jīng)開出的發(fā)票是員工的名字該如何做?
您好,這個相當(dāng)于沒有發(fā)票的費(fèi)用,在年度匯繳時要納稅調(diào)增的
那我可以先記到營業(yè)外支出嗎?
您好,這樣也可以的哦,方便匯繳時取數(shù)