對,如果認(rèn)證的話就需要轉(zhuǎn)出的。
(請有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會計(jì)在申報增值稅的時候,是對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出??墒沁@個不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個月有認(rèn)證一批商品檢測費(fèi)發(fā)票和每個月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報12月增值稅時轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,我想咨詢下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報告單出口的貨物視同內(nèi)銷,增值稅按內(nèi)銷做賬,進(jìn)項(xiàng)抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報關(guān)單相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)么?例如,公司購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師請問外貿(mào)型出口企業(yè)申報內(nèi)銷增值稅的時候,房租、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用這些進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時候需要按比例進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),采購貨物的時候借了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,然后申報出口退稅時貸的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那之前借的進(jìn)項(xiàng)稅額還需要做什么會計(jì)分錄嗎?
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤,資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個公式好理解,最后一個怎么理解?。??
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
按什么比例轉(zhuǎn)出,有計(jì)算公式嗎?另外轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額入什么科目呢?
這個轉(zhuǎn)出就計(jì)入到成本費(fèi)用就可以了。
入成本還是入費(fèi)用?
轉(zhuǎn)出比例怎么計(jì)算?
具體的費(fèi)用計(jì)入到成本或者費(fèi)用
轉(zhuǎn)出比例就是根據(jù)收入的比例來判斷。
按月的收入比例還是年的收入比例?
這個一般都按月的來判斷。
按月的比例內(nèi)銷部分抵扣外銷比例轉(zhuǎn)出嗎?
對的,沒事兒的,就是這樣的。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分的稅額,如果是銷售費(fèi)用發(fā)票就計(jì)入對應(yīng)的銷售費(fèi)用的二級科目嗎?
對,就是對應(yīng)的這個銷售費(fèi)用里面。