您好,這個(gè)的話,第一季度,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提嗎還是
老師,您好,第二季度做賬后賬上盈利了,按照利潤(rùn)要繳納13130企業(yè)所得,賬上也計(jì)提了這個(gè)金額,但是報(bào)季度企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)之前虧損,最后交10911元,請(qǐng)問要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)整整,分錄怎么寫,謝謝
老師 我是小規(guī)模納稅人 本季度的利潤(rùn)額是48735.10元 因上年度虧損25萬元。現(xiàn)在本年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)了48735.10元 就不用交企業(yè)所得稅了。那我在6月份的憑證要做分錄計(jì)提所得稅嗎
老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶是4月份做的稅務(wù)登記,但是成立日期是2021年,那申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,第一季度的要補(bǔ)申報(bào)的嗎?現(xiàn)在申報(bào)第二季度的時(shí)候提示第一季度沒有數(shù)據(jù)
個(gè)體公司按季度做賬!4月份用現(xiàn)金繳納了個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)5.33元,在第二季度做賬時(shí),需要補(bǔ)計(jì)提嗎?分錄是怎樣的!謝謝
老師早上好!個(gè)體戶上個(gè)季度繳納了個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得10元,這個(gè)10元錢是這個(gè)季度現(xiàn)金繳納的,這個(gè)季度的賬戶處理中要不要把這個(gè)所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中?在填報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表時(shí),成本費(fèi)用里,要不要把這個(gè)所得稅費(fèi)用的10元錢加總到里面一起申報(bào)!謝謝!
銀行回單付款人沒有信息收款人本公司轉(zhuǎn)賬金額是0.01元,這個(gè)分錄怎么做
老師 問一下裝修費(fèi)有一部分沒有發(fā)票,可以不計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,直接計(jì)入費(fèi)用然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整可以嗎
老師月底成本有幾十種商品怎么做結(jié)轉(zhuǎn)庫存表呢?
來個(gè)確定性老師,這個(gè)怎么描述更專業(yè),經(jīng)查,文博餐飲公司首華甄選便民超市項(xiàng)目存在采購(gòu)過程不合規(guī)情況,1、投標(biāo)供應(yīng)商存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,2、存在評(píng)分不嚴(yán)謹(jǐn)情形,3、供應(yīng)商遴選環(huán)節(jié)存在內(nèi)部控制缺陷,導(dǎo)致業(yè)務(wù)決策的客觀性、公正性受到影響。
老師,以千元為單位,是用以元為單位的數(shù)據(jù)除以1000,然后再四舍五入就可以了,是嗎?
請(qǐng)問采購(gòu)一批待銷售的商品,存放在倉(cāng)庫,有倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),是進(jìn)庫存商品科目嗎
老師,有以下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的模版嗎 一、必報(bào)資料:1.A06442《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表(A表)》一份;2.納稅人身份證明原件;3.轉(zhuǎn)讓雙方身份證明復(fù)印件一份;4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(協(xié)議)原件和復(fù)印件一份;5.與股權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)相關(guān)的董事會(huì)或股東會(huì)決議、會(huì)議紀(jì)要等資料原件和復(fù)印件一份;6.被投資企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效日的上年度和上月財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件各一份;7.股權(quán)原值的證明材料原件和復(fù)印件一份;其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓以投入方式取得的股權(quán),還需提供投入資本時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告或企業(yè)(單位)章程、投入資本時(shí)的貨幣資金支付憑證或者非貨幣性資產(chǎn)投入的評(píng)估報(bào)告原件;8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓明細(xì)表/個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表;
購(gòu)進(jìn)的砂石料經(jīng)過洗選篩理之后再銷售,請(qǐng)問老師是以工業(yè)會(huì)計(jì)的模式核算還是商業(yè)會(huì)計(jì)模式核算呢
商家開來的福利費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額的部分入賬的時(shí)候能不能夠費(fèi)用化?
進(jìn)項(xiàng)稅額74711.67元(其中13個(gè)點(diǎn)的稅額有73886.51元,6個(gè)點(diǎn)的稅額有785.54元,1個(gè)點(diǎn)的稅額有39.62元,合計(jì)74711.67元,請(qǐng)問可以開具多少金額的銷項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額(13個(gè)點(diǎn),稅負(fù)為1%,)?如何計(jì)算的?
是的!沒有計(jì)提!
那這樣的話? 沒有跨年 直接就是 借? 所得稅費(fèi)用貸 應(yīng)交稅費(fèi) 然后在繳納
不是放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里面的?
個(gè)稅,增值稅,所得稅不能放稅金及附加
(補(bǔ)提)借:所得稅 5.33 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅5.33 (支付)借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅5.33 貸:現(xiàn)金 5.33
是這樣嗎?
嗯對(duì)這個(gè)是沒錯(cuò)的
那這個(gè)所得稅費(fèi)用借方,是最后要在結(jié)轉(zhuǎn)損益中把他轉(zhuǎn)到貸方?jīng)_掉是嗎?謝謝!
嗯對(duì)理解的是沒錯(cuò)的
好的!謝謝老師!
不客氣的,麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝