您好,這個(gè)的話,是不需要繳納的這個(gè)

支付10元百度推廣費(fèi)用,收到的信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票,這個(gè)費(fèi)用需要繳納印花稅么
天貓平臺(tái),支付寶平臺(tái)開具給我們的信息技術(shù)服務(wù)軟件服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?
發(fā)票開具的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)和信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)集成服務(wù)。需要繳納印花稅嗎?
老師就是用支付寶收款包括花唄分期的手續(xù)費(fèi)我們正常入的是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),但是支付寶賬戶開的都是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們應(yīng)該怎么入好呢
老師,微信,支付寶收取的手續(xù)費(fèi),花唄分期服務(wù)費(fèi),開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)需要繳納印花稅嗎
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


這個(gè)不屬于技術(shù)服務(wù)費(fèi)中的提高效益類是嗎,那像京東抖店收取的類似分期服務(wù)費(fèi),開的也是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票也不用繳納印花稅是嗎
對(duì),這種類似技術(shù)的那種,所以不需要
老師有相關(guān)政策或是文獻(xiàn)參考嗎
技術(shù)服務(wù)的技術(shù),這個(gè)是免稅的,可以看一下印花稅規(guī)定這個(gè)是
老師能和我說(shuō)下幾號(hào)文嗎
技術(shù)合同包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同,應(yīng)按合同所載金額的萬(wàn)分之三繳納印花稅。 ?。ㄒ唬┘夹g(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利實(shí)施許可和非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。 其中專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓所書立的合同,適用“技術(shù)合同”稅目,萬(wàn)分之三稅率;專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可所書立的合同、書據(jù),適用“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目,萬(wàn)分之五稅率。 (二)技術(shù)咨詢合同是當(dāng)事人就有關(guān)項(xiàng)目的分析、論證、評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)和調(diào)查訂立的技術(shù)合同。應(yīng)適用“技術(shù)合同”稅目,萬(wàn)分之三稅率。 技術(shù)服務(wù)合同的征稅范圍包括:技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)培訓(xùn)合同和技術(shù)中介合同。應(yīng)適用“技術(shù)合同”稅目,萬(wàn)分之三稅率。技術(shù)服務(wù)合同是當(dāng)事人一方委托另一方就解決有關(guān)特定技術(shù)問(wèn)題所訂立的技術(shù)合同。以常規(guī)手段或者為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的進(jìn)行一般加工、修理、修繕、廣告、印刷、測(cè)繪、標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試以及勘察、設(shè)計(jì)等所書立的合同不屬于技術(shù)服務(wù)合同。應(yīng)適用加工承攬合同稅目、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同稅目,萬(wàn)分之五稅率。
老師您意思是我說(shuō)的這類型不在這里面范圍內(nèi)所以不繳納對(duì)吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的可
主要老師對(duì)方給我們開的發(fā)票是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),所以我拿不定是不是要交了,主要這個(gè)稅目的問(wèn)題
沒(méi)事兒,那你現(xiàn)在理解了就好
好的,謝謝老師
不客氣了,早點(diǎn)休息