你好,可以通過? 納稅申報表??
工商年報時,納稅總額里面的稅是企業(yè)繳納的稅?是看應交稅費的借方?那第四季度的稅費:增值稅、附加稅、所得稅第二年交的不算在里面?還是應該看那個比較合適呢?
工商年報里的納稅總額在做帳軟件哪里可以看到?
老師,早上好,請問工商年報中的納稅總額,去年退的附加稅需要在總額里面減出來嗎?
工商年報里面的納稅總金額是所得稅費用還是包含交的增值稅和附加稅
老師,工商年報的稅費繳納里面的稅費在哪里可以看到(增值稅,附加稅,納稅總額,減免稅)
小微企業(yè)公司戶轉到老板私人戶開一個體戶這樣要交個稅嗎
請問個人代開發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費補貼要交個稅嗎
老師專門借款的資本化金額怎么計算,一般借款的資本化金額怎么計算
公司執(zhí)照上面的財務負責人可以替換嗎替換要不要經過現在的財務負責人同意啊,還是說法人可以直接替換掉呀
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛?。┯捎诳梢赞D賬的時候有個支付紅包抵扣,導致票和實付金額對不上,4-5-6月在7月已經季報了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費用增量獎補每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費用可以申請高新技術企業(yè)嗎?
拖車費跟報關費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經紀代理服務
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現在7月發(fā)現發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經抵扣認證,那我現在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經調查后發(fā)現,之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關半成品導致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認預計負債1500萬元 B確認其他應收款1700萬元 C按相關資產和負債的凈額,在資產負債表中列報其他應收款200萬元 D不需要在資產負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
那是查所屬期是23年的是嗎? 減免稅在哪里可以查到
你好,是的,是這樣的。 減免稅,看申報表的減免稅額數據就是了?
如果要看一整年的就一個個相加是嗎?
納稅總額的話怎么查?
你好,是的,是這樣的。 納稅總額的話,可以通過納稅申報表,也可以通過 繳款情況查詢?
好的,那個減免額在哪里查看?
請仔細看我回復的內容??
是那個表
你好,是什么稅款減免了,就是看什么稅款對應的納稅申報表?
附加稅看到了減半征收,增值稅的減免額在哪里看
你好,就是增值稅申報表里面的減免稅額欄次啊?
稅表上沒有看到過,除了這個還能在哪里看
你好,增值稅的納稅表上沒有,那就說明沒有減免增值稅啊?
有的老師
請看我們對話內容,如果有減免增值稅,應當在增值稅申報表可以看到才是?。ǘ愕拿枋鍪牵憾惐砩蠜]有看到過)
會顯示在納稅表的15行應退稅里嘛?還是看加計抵減的
你好,都不是。而是減免稅額欄次
我看的申報表為什么沒有這個欄次
你好,那說明單位沒有減免增值稅?