你好,可以通過? 納稅申報(bào)表??

工商年報(bào)時(shí),納稅總額里面的稅是企業(yè)繳納的稅?是看應(yīng)交稅費(fèi)的借方?那第四季度的稅費(fèi):增值稅、附加稅、所得稅第二年交的不算在里面?還是應(yīng)該看那個(gè)比較合適呢?
工商年報(bào)里的納稅總額在做帳軟件哪里可以看到?
老師,早上好,請(qǐng)問工商年報(bào)中的納稅總額,去年退的附加稅需要在總額里面減出來嗎?
工商年報(bào)里面的納稅總金額是所得稅費(fèi)用還是包含交的增值稅和附加稅
老師,工商年報(bào)的稅費(fèi)繳納里面的稅費(fèi)在哪里可以看到(增值稅,附加稅,納稅總額,減免稅)
老師,有合并報(bào)表的軟件么
公司買的汽車有30幾萬和10幾萬的,是不是提足(4 年最低年限)折舊,就不用繼續(xù)提折舊了? 或者再多一點(diǎn)5年年限也可以,車輛折舊不能到凈值 0(需留預(yù)計(jì)凈殘值),是這樣子嗎? 然后我想問這個(gè)殘值比如說還剩3000,我賣2000,分錄怎么做,假設(shè)殘值3000,我賣5000分錄怎么做
老師,公司自建廠房,還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以給對(duì)方開租賃發(fā)票嗎
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)銷售,稅款怎么交,如果主播注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,那么有收入進(jìn)賬,不開票怎么交稅
企業(yè)買的不動(dòng)產(chǎn)不超過500萬可以一次性抵扣完嗎,相關(guān)政策也發(fā)一下
給不是公司的員工送禮,都是按偶然所得是不
我是代理記賬會(huì)計(jì),現(xiàn)在給一家公司做賬,可以0申報(bào)個(gè)稅嗎?沒有員工,流水很少,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國(guó)人,1-8月有中國(guó)員工,個(gè)稅申報(bào)1-7月法人是申報(bào)非居民所得,中國(guó)員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份中國(guó)員工離職了,沒有申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份法人是有申報(bào)非居民所得,現(xiàn)在10月份新增中國(guó)員工,要報(bào)綜合所得工資申報(bào),彈出存在往期未申報(bào),提交稅局之后說是逾期未申報(bào)要處罰,說沒有國(guó)內(nèi)人員要做0申報(bào),想問下這種可以提出異議嗎
在你能控制合同設(shè)計(jì)和實(shí)際履行的前提下,“SaaS / 遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)模式 + 日方在中國(guó)不構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)(PE)” 一般是雙方綜合稅負(fù)最低的結(jié)構(gòu)。 原因:按中日稅收協(xié)定,這類“技術(shù)服務(wù)收入”可以按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)處理 → 中國(guó)不扣預(yù)提所得稅 0%,只剩下中國(guó)這邊對(duì)進(jìn)口服務(wù)的增值稅(通常 6%,還能抵扣),日方只在日本繳本國(guó)企業(yè)所得稅。 上面這話是什么意思
制造企業(yè),一般納稅人,主產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品,開票時(shí)候,合同里有安裝費(fèi),差旅費(fèi),開票時(shí)候,這些項(xiàng)目的稅務(wù)代碼,是跟隨主合同走嗎?還是就開這些


那是查所屬期是23年的是嗎? 減免稅在哪里可以查到
你好,是的,是這樣的。 減免稅,看申報(bào)表的減免稅額數(shù)據(jù)就是了?
如果要看一整年的就一個(gè)個(gè)相加是嗎?
納稅總額的話怎么查?
你好,是的,是這樣的。 納稅總額的話,可以通過納稅申報(bào)表,也可以通過 繳款情況查詢?
好的,那個(gè)減免額在哪里查看?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容??
是那個(gè)表
你好,是什么稅款減免了,就是看什么稅款對(duì)應(yīng)的納稅申報(bào)表?
附加稅看到了減半征收,增值稅的減免額在哪里看
你好,就是增值稅申報(bào)表里面的減免稅額欄次啊?
稅表上沒有看到過,除了這個(gè)還能在哪里看
你好,增值稅的納稅表上沒有,那就說明沒有減免增值稅啊?
有的老師
請(qǐng)看我們對(duì)話內(nèi)容,如果有減免增值稅,應(yīng)當(dāng)在增值稅申報(bào)表可以看到才是?。ǘ愕拿枋鍪牵憾惐砩蠜]有看到過)
會(huì)顯示在納稅表的15行應(yīng)退稅里嘛?還是看加計(jì)抵減的
你好,都不是。而是減免稅額欄次
我看的申報(bào)表為什么沒有這個(gè)欄次
你好,那說明單位沒有減免增值稅?