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請問老師,我們購進一批商品,但是銷售那邊無法統(tǒng)計庫存和出庫~就零散的賣了~所以公司讓直接給入成本,這種分錄應該怎么寫呀

2024-06-28 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-28 08:30

你好,你們銷售出去的時候,你開發(fā)票上面有數(shù)量吧?你根據(jù)這個數(shù)量就是借庫存商品。貸,銀行存款。根據(jù)你的銷售數(shù)量乘以入庫單價,借主營業(yè)務成本,貸,庫存商品。

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快賬用戶9805 追問 2024-06-28 08:31

銷售時候就直接是微信收款,做無票收入了,所以沒有數(shù)量金額..領導說不做庫存商品,直接進收入,所以就不會寫這種分錄了

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齊紅老師 解答 2024-06-28 08:36

借主營業(yè)務成本貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-06-28 08:36

如果是當月買來當月銷售的。

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你好,你們銷售出去的時候,你開發(fā)票上面有數(shù)量吧?你根據(jù)這個數(shù)量就是借庫存商品。貸,銀行存款。根據(jù)你的銷售數(shù)量乘以入庫單價,借主營業(yè)務成本,貸,庫存商品。
2024-06-28
同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2022-03-31
您好,這樣處理也是可以的
2023-11-02
同學你好 從B那里走一遍購貨手續(xù)。
2020-09-09
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個走哪個庫,而不是你老會計的處理。
2020-04-05
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