您好,申報的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

老師,他們12月份開進(jìn)來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,當(dāng)時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝
老師,我每個月月底進(jìn)項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項怎么做分錄呢,是進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應(yīng)該怎么報呢針對這部份紅沖的專票,到時候還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項發(fā)票嗎
上個月進(jìn)項票來開負(fù)數(shù)。請問 1申報的時候是按進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出申報 2做賬的時候是按進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來做,還是按負(fù)數(shù)紅沖來做
紅沖上個月的進(jìn)項發(fā)票,本月如何做賬呢?增值稅納稅申報時候進(jìn)項應(yīng)該做轉(zhuǎn)出嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
上個月的時候您是怎么做的呢?麻煩發(fā)給我看看
只紅沖部分金額,例如一百元,這個是可以的嗎?
要如何做賬呢
管理費用水費負(fù)數(shù) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師上個月的這個增值稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,我再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅沖的這一部分,沒什么影響吧?
沒事兒,這個是沒有影響的。