你好,做進項稅額轉(zhuǎn)出

老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報增值稅的時候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因???我2月份那筆已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出
老師好,公司有一筆退貨,賬上做賬做收入相應(yīng)的負(fù)數(shù),還是要做進項稅轉(zhuǎn)出。報稅的時候報表是進項稅轉(zhuǎn)出
請問老師,之前有認(rèn)證過的進項稅,后來退了,我開了紅字信息表表,也收到了對方的紅字專票,我是做進項稅負(fù)數(shù),還是進項稅轉(zhuǎn)出?請問老師什么時候做負(fù)數(shù)什么時候轉(zhuǎn)出。
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負(fù)數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉(zhuǎn)出,申報表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負(fù)數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉(zhuǎn)出,申報表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時工結(jié)算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個個人獨資企業(yè),要法人一個員工,那么他是不是每個月都要申報工資?同時,需不需要每月申報個人經(jīng)營所得稅?
對于一些用了調(diào)味料清加工的食品,在批發(fā)零售行業(yè),嗯,如果沒有進項的情況下,我可以開出去銷售發(fā)票嗎??
老師,四月份盤庫的時候把規(guī)格是每瓶40L/15KG的二氧化碳庫存商品14瓶,錯計入規(guī)格是15L/10KG的二氧化碳。 因為實際賬上沒有這個規(guī)格庫存商品,所以四月核算成本的時候,期末庫存+銷售數(shù)量-起初庫存=當(dāng)期入庫數(shù)量14,那月核算成本的時候就,當(dāng)月就生產(chǎn)了14瓶?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時把規(guī)格弄錯了,那我可不可以直接做筆分錄把庫存商品調(diào)整過來? 借:庫存商品40L/15KG 貸:庫存商品15L/10KG
我想問下稅務(wù)師報錯了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽是不是永遠(yuǎn)不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計確認(rèn)日期呀
網(wǎng)上搜的都是 借 庫存商品-10 借 進項稅-3 貸 應(yīng)付賬款-13
我是這么處理的 借 庫存商品-10 貸 進項稅轉(zhuǎn)出3 貸 應(yīng)付賬款-13
這樣可以不?
可以的,應(yīng)該就是你的這個做法的了
好的,如果有更好的辦法,可以再回復(fù)我一下哈
好的了,這個已經(jīng)是對的了
好的好的
加油加油,工作順利