你好,增值稅自己申報(bào)自己的 所得稅,如果你們是獨(dú)立核算的,可以合并也可以不合并,但是季度預(yù)繳自己做自己的, 非獨(dú)立核算的季度和匯算清繳都是合并在一塊。

#提問# 老師,我們是一家跨地市的市政施工總分公司 總分都是小規(guī)模 分公司獨(dú)立核算 總公司在山東菏澤 分公司在山東青島市黃島區(qū) 項(xiàng)目地在菏澤,合同簽了三方協(xié)議 用分公司開的發(fā)票 這種情況我有兩種理解:1.在分公司(開票)所在地辦理外經(jīng)證,去項(xiàng)目地菏澤預(yù)交增值稅 分公司再申報(bào) 預(yù)交部分抵扣 2.直接用菏澤總公司報(bào)稅 但開票又不統(tǒng)一了 3.項(xiàng)目10多萬,該季未超30萬,也要預(yù)交嗎
老師請問一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個(gè)區(qū),但是在一個(gè)市,當(dāng)時(shí)開了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒預(yù)交起,小規(guī)模季度沒超45萬,但是開的是專票,只開了6萬左右的票,請問我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
老師,我家的經(jīng)營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個(gè)門市,老板把這3個(gè)門市打通開了一家超市,牌匾做了一個(gè),營業(yè)執(zhí)照注冊了3個(gè)地址顯示分別為長春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個(gè)營業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問題1.老板就以上情況,注冊這三個(gè)個(gè)體營業(yè)執(zhí)照,在稅收上會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題2.專管員個(gè)稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個(gè)稅呢? 問題3.實(shí)際經(jīng)營中我們是個(gè)體開的超市,并不怎么開發(fā)票,也就是說我們沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),也沒有費(fèi)用發(fā)票,比如我季度銷售46萬,我這3個(gè)個(gè)體稅務(wù)申報(bào)我應(yīng)該怎么申報(bào),交稅需要交多少, 麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝老師
10.城市準(zhǔn)護(hù)建段稅納稅人所在地在縣城,鎮(zhèn)的,其適用的城市準(zhǔn)護(hù)建設(shè)稅稅率為(A.7%B.5%C.3%D.1%11.我國土地增值稅實(shí)行()稅率,A、比例稅率B.全額累進(jìn)稅率C.超額累進(jìn)稅率D.超率票進(jìn)稅率12.資源稅納稅人開采或生產(chǎn)不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品,未分別技算或者不能準(zhǔn)確提供不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額或者銷售數(shù)量的。應(yīng)(),A.從高適用稅率B.從低適用稅率C.由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定不同稅目應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額和銷售數(shù)量、按各自的稅率分別計(jì)算納稅D.上報(bào)財(cái)政部決定13.下列房產(chǎn)不屬于房產(chǎn)稅征收范圍的是()。A.縣城企業(yè)用房B.工礦區(qū)的企業(yè)用房C.個(gè)人在市區(qū)經(jīng)營用房D.農(nóng)民在農(nóng)村的居住用房14.甲乙雙方發(fā)生房屋交換行為,當(dāng)交換價(jià)格相等時(shí),契稅().A.由甲方繳納B.由乙方繳納C.由甲乙雙方各繳一半D.甲乙雙方都不繳納
老師,你好 我想問一下總分公司在同一市區(qū)的 增值稅要合并申報(bào)嗎 比如我們現(xiàn)在有一家總公司和兩家分公司都在杭州市西湖區(qū) 他們?nèi)夜镜哪晔杖氤^了500萬的話 那三家公司都是一般納稅人嗎
老師財(cái)務(wù)軟件自動生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會計(jì)還有發(fā)展機(jī)會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會計(jì)分錄,謝謝


如果a區(qū)超市加工的貨拿到b區(qū)超市銷售的話需要給b超市開發(fā)票嗎?
對的是的,是這么做的。
能夠這樣嗎,b超市的銷售都用a超市名字開票,增值稅就讓a超市繳納,b超市只是分店又不是子公司,
不可以的,不能這么做的。
要是a區(qū)開10個(gè)店,b區(qū)開10個(gè)店,每家超市都各自申報(bào)繳納增值稅多麻煩呀,
那只A區(qū)的分公司都可以合并在一個(gè)公司里面做。
同一區(qū)確定合并在哪個(gè)店繳納增值稅后需要到稅務(wù)局備案嗎?
你好,在哪一個(gè)店都可以的。
您好,如果是合并一起匯算清繳的話怎么做呢?像母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表一樣嗎?a區(qū)b區(qū)超市之間有調(diào)貨行為(已開票),合并利潤怎么確定呢,要做抵消分錄嗎?
對的是的,那就需要視同銷售。如果不收費(fèi)的,收費(fèi)的話,正常做銷售。
您好,匯總做匯算清繳怎么確定應(yīng)納稅所得額呢?是把各個(gè)分店的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤相加嗎?
是的對的是的對的,出合并報(bào)表就可以打