對,只能是拿工資作為成本的。
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計入制造費用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師,我第一次做工業(yè)的,這樣可以嗎? 我把生產(chǎn)人工,料,電(制造費用),先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后由生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再由庫存商品弄到主營業(yè)成本了,是這樣的嗎?機(jī)器費用目前我沒有,因為票還沒有來,入的是暫估價50萬。只做了一種產(chǎn)品,我就沒有分配,全部成本給了那一種產(chǎn)品。
我是工業(yè)內(nèi)賬,購進(jìn)來的是原材料,完工好的產(chǎn)品直接銷售出去了,沒有轉(zhuǎn)成庫存商品這一步,我現(xiàn)在做電腦賬的會自動結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我需要做一個原材料的領(lǐng)用的分錄就可以了嗎?
老師你好,我公司有收入的話,我能不做那個結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存商品嗎?能不能做工資。為主營業(yè)務(wù)成本發(fā)放工資
工廠以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,以此證明工廠貨物實際有出口,否則按內(nèi)銷13%征稅,這段運輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,B再和香港物流公司C簽署轉(zhuǎn)包運輸合同、根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,B和C都分別開具形式發(fā)票,實際C再委托國內(nèi)子公司D完成業(yè)務(wù),D開具了一定數(shù)額的增值稅票給C以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符,現(xiàn)在的問題是1.客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個香港物流公司開具的形式發(fā)票,雖然B開具的形式發(fā)票都有對應(yīng)的賬單可以證明的,這個是有據(jù)可查的,運輸是純國內(nèi)運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務(wù)局會不會質(zhì)疑國內(nèi)的業(yè)務(wù)為何跑去香港結(jié)算?如果稅務(wù)局這樣問的話,可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結(jié)算,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務(wù),是可以免征大陸這邊的稅,所以以這個點回來回應(yīng)稅局可以嗎?還是說稅務(wù)會問實際運作的公司;2.如A不提供發(fā)票和水單,
一般納稅人開發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理
老師好 請教下,我們是教育咨詢培訓(xùn)行業(yè)的,咨詢老師收到學(xué)生課時費,學(xué)費轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學(xué)費10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會計分錄是?
@董老師早上好,請教的
想請教下,以上圖片的費用是FoB報關(guān)方式下的費用,這些費用哪些屬于國內(nèi)費用,需要開帶稅率發(fā)票,哪些屬于國際費用,開免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報關(guān)方式下,貨代公司收取的費用明細(xì),哪些費用明細(xì)屬于需要開帶稅率發(fā)票的項目,哪些費用屬于需要開免稅率發(fā)票項目嗎?
老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進(jìn)我們私戶了 那么需要申報無票收入嗎啊 報的話 按照實際進(jìn)賬的金額填寫無票收入?
老師,您好,我們公司員工代收了一筆貨款,然后打到公司對公支付寶了。后來客戶又退款了,對公支付寶能直接打給我們公司員工,員工再退回給客戶嗎?這樣操作合法合規(guī)嗎?或者是您那還有更好的處理辦法嗎?
老師 公司付款需要一個錄入 一個審核的嗎
老師,我接了一個小規(guī)模納稅人公司的帳,給的會計報表和申報系統(tǒng)里面的財務(wù)報表,不一致,這個該怎么處理呀?
你好麻煩問一下老師這張是商業(yè)承兌還是銀行承兌,第一次看到這樣形式的,不然上面都有明確的承兌人
那我工資的話,計提管理費用的時候把管理費用,主營業(yè)務(wù)成本嗎,那我的收入的話呢,進(jìn)廠做分錄,然后我把那個結(jié)轉(zhuǎn)成本的主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品這個科目就去掉用工資,這樣子就分錄
對,沒錯兒,是這么做的。
因為我是加工的,我開出去的發(fā)票,做一個銷售收入,把這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個科目不要了,把那個工資做成這樣子行不行
人工工資這個是可以這么做的。
那我就不用那個結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,然后我只做這個兩筆就行了,沒一個收入一個工資這樣子 ,對嗎
對,沒錯的,就是這么做。