你好,同學,你的做法是正確的!可以按照你說的分錄即可!
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業(yè)務成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,砂石行業(yè),其他單位加工,我們支付加工費分錄,1.借:生產(chǎn)成本,貸:應付賬款,2.結轉成本,貸:主營業(yè)務成本,貸:生產(chǎn)成本,這樣對嗎?要不要過一庫存商品,還是直接去主營業(yè)務成本?正確的分錄應該怎么做呢
你好老師,我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結轉生產(chǎn)成本的時候,財務主管說結轉到工資,我沒明白這是怎么結轉 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉生產(chǎn)成本不知道怎么結轉,提供勞務不能用庫存商品科目
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應付賬款 領用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y轉的時候,還要算車間員工工資嗎?
問:老師,生產(chǎn)加工銷售企業(yè),進銷存報表怎么填制呢? 答:表格設置 期初 入庫 出庫 結存,每一項下面分 3項(數(shù)量 單價 金額)來歸集數(shù)據(jù) 問:這是個生產(chǎn)砂漿的廠,然后把砂漿賣了,購入沙子和水泥,加工成砂漿,我該怎么弄呀 答:這個過程跟制造業(yè)的成本核算 一樣,把料(沙子和水泥)工(人工工資)費(其他費用)分攤到砂漿的成本,然后就是砂漿的收發(fā)存 問:那發(fā)票這一塊呢?那就是做兩個表嘛?一個成本核算,一個砂漿收發(fā)存? 答:是的,這是2個不同性質(zhì)的表,哪個發(fā)票啊,我們銷售了才開票 問:那就不用記錄砂漿發(fā)票的進銷存了是不,老師,我這個怎么核算成本啊,我們廠生產(chǎn)砂漿,有三種砂漿
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計算個稅呢
老師,代采款進到品牌公司時需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎不是買價+相關稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應該怎么備注呢?
或者說直接用委托加工物資—加工費這個科目??這樣子更規(guī)范?
你好,同學,你做內(nèi)賬的話,都可以!
那我用生產(chǎn)成本—加工費科目的話是不是需要結轉?借庫存商品貸生產(chǎn)成本月末借主營業(yè)務成本貸庫存商品?這樣才完整?
嗯嗯,是的,需要結轉的最后庫存商品要結轉到主營業(yè)務成本進入損益類科目!
那我這個會計分錄完整沒問題的對吧?
是的,可以的,同學,沒問題!