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老師好!我做的是內(nèi)賬,沙場會計,這個沙場采砂權是我們的,我們找了加工費給我們洗沙,他提供各種票,那我收到票能不能直接做借生產(chǎn)成本—加工費貸應付賬款—二級科目?然后月末結轉借庫存商品貸生產(chǎn)成本—加工費?

2024-06-26 00:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-26 01:01

你好,同學,你的做法是正確的!可以按照你說的分錄即可!

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快賬用戶1327 追問 2024-06-26 08:36

或者說直接用委托加工物資—加工費這個科目??這樣子更規(guī)范?

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齊紅老師 解答 2024-06-26 09:03

你好,同學,你做內(nèi)賬的話,都可以!

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快賬用戶1327 追問 2024-06-26 09:18

那我用生產(chǎn)成本—加工費科目的話是不是需要結轉?借庫存商品貸生產(chǎn)成本月末借主營業(yè)務成本貸庫存商品?這樣才完整?

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齊紅老師 解答 2024-06-26 10:06

嗯嗯,是的,需要結轉的最后庫存商品要結轉到主營業(yè)務成本進入損益類科目!

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快賬用戶1327 追問 2024-06-26 10:12

那我這個會計分錄完整沒問題的對吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-26 14:13

是的,可以的,同學,沒問題!

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你好,同學,你的做法是正確的!可以按照你說的分錄即可!
2024-06-26
你好; 借應收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務收入;應交稅費-應交增值稅 ; 你到時要把生產(chǎn)成本轉到庫存商品 ;轉主營業(yè)務成本去?
2024-04-09
你好? ? 你們 委托加工收回來應該是庫存商品去 。銷售出去結轉到主營業(yè)務成本去 。? ??? 1、發(fā)出加工材料時: 借:委托加工物資 貸:原材料 2、支付加工費時: 借:委托加工物資 借:應交稅金――應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3、加工完畢收回時: 借:庫存商品 貸:委托加工物資 銷售出去 :借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品?
2021-02-22
同學你好 借主營業(yè)務成本 貸生產(chǎn)成本
2021-07-13
同學,你好,還是要從委托加工科目來處理的。 沒有發(fā)票可以入賬,但是不能稅前扣除。,
2024-08-05
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