您好,這個的話是需要的,要

老師,我們是購買方,有一張發(fā)票我們已經認證抵扣了,因為開票信息對方填寫錯誤需要紅沖,那紅沖發(fā)票需要給我們嗎
老師,我們要紅沖發(fā)票,可是對方已經驗票了,請問對方要開紅沖信息表給我嗎?謝謝
老師您好,由于一張專票,內容出錯了,需要銷售方沖紅,我們已經給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務平臺沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對方沒有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉出嗎?因為在四月份就已經認證了,
如果對方公司給了折扣,要我們開負數(shù)發(fā)票,紅字信息表要怎么填呀,只是紅沖一萬。還是只能沖全部,不能沖一萬啊,紅字信息表
老師,上個月我們公司買了一批產品,普通發(fā)票上個月已經開給客戶了,這個月客戶給我們退貨了,那上個月我開給這個客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方沖,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方沖平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調整額度?一般申請了多久批得下來啊
是我們這邊同意他們才可以紅沖的對吧
嗯對是這個意思的了
好的謝謝老師
不客氣的祝您開心