你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)票,然后把這張匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶(hù)又要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了票怎么做賬啊!雖說(shuō)我們開(kāi)了票,但是客戶(hù)去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢(qián)平掉
企業(yè)由個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)為一般納稅人,建賬初期科目余額為0,收到一筆貨款分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,后期發(fā)現(xiàn)這比貨款在個(gè)體工商戶(hù)的時(shí)候已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票,只是才打款,這樣的情況下,怎么調(diào)賬,才能把應(yīng)收調(diào)成0因?yàn)闆](méi)有欠款了
老師,現(xiàn)查到去年我們員工從供應(yīng)商那里拿貨直接送到客戶(hù)那邊,但都沒(méi)有做進(jìn)出庫(kù)記錄,財(cái)務(wù)也沒(méi)有賬?,F(xiàn)在負(fù)責(zé)這塊的人已經(jīng)離職,客戶(hù)還在查詢(xún)這筆款有沒(méi)有付給我們,供應(yīng)商拿著當(dāng)時(shí)的銷(xiāo)貨單催我們付款,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在可以按照他提供給的銷(xiāo)貨單入到系統(tǒng)嗎?該單的日期是去年10月份
你好,老師。我們公司辦廠(chǎng)的時(shí)候用公賬付款了建廠(chǎng)房的基建費(fèi)用,和消防設(shè)施、風(fēng)機(jī)凈化系統(tǒng)的費(fèi)用,和一個(gè)地磅的費(fèi)用。都沒(méi)有發(fā)票都是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在離付款的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去9個(gè)月了。這三筆費(fèi)用已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了的,現(xiàn)在我想把這三筆預(yù)付賬款沖了,要怎么入賬。
老師,我們工廠(chǎng)生產(chǎn)玻璃的,建賬后發(fā)現(xiàn),漏記一筆客戶(hù)給的玻璃貨款,現(xiàn)在想記這筆貨款,分錄怎么寫(xiě)?
老師,合伙企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股港股,主要是為了短線(xiàn)投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷(xiāo)售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說(shuō)說(shuō)詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話(huà),那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保,最多能補(bǔ)多久
借銀行存款 余額對(duì)不上
需要看一下余額對(duì)不上的原因,當(dāng)時(shí)記到了哪個(gè)科目
當(dāng)時(shí)沒(méi)記這筆貨款
建賬的時(shí)候,沒(méi)有放到期初數(shù)據(jù)哪里
那沒(méi)有記賬的情況下,期初銀行存款應(yīng)該就對(duì)不上,要看下原因
怎么看原因,就是當(dāng)時(shí)漏記了
如果當(dāng)時(shí)漏記了,當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上?,F(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上,要么就是收款后又退款了,要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目,需要知道原因才知道怎么調(diào)整
如果當(dāng)時(shí)漏記了,當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上?,F(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上,要么就是收款后又退款了,要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目,需要知道原因才知道怎么調(diào)整
這家公司,在建賬前 ,只記了個(gè)流水賬而已,根本沒(méi)做過(guò)分錄 ,所以要調(diào)整,也調(diào)不了
可以追溯流水賬到你期初建賬的科目,應(yīng)該是有差異的
不得的,追流水只是證明這筆貨款已經(jīng)收到了,有啥用
是從收到這筆款開(kāi)始追溯到建賬的時(shí)候,看期初建賬記到了哪個(gè)科目
期初只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù),沒(méi)有分錄
期初建賬只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)