你好!這個借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

老師您好,客戶在我們公司定的門窗,然后我們給他在玻璃公司定的玻璃,啦玻璃的時候需要架子,押金1000元,客戶轉(zhuǎn)給我們,我們轉(zhuǎn)給玻璃公司!請問這筆一進一出的款怎么記?
老師。請教個事情。 我們公司去年發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)??蛻舾覀冑徺I了一筆貨物。我們也代開了普票給客戶,現(xiàn)在客戶要退這筆貨其中一部分。那退貨這部分貨款的發(fā)票要怎么處理。
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 付了一筆醬油瓶的模具款 但是這筆款是達到玻璃瓶制作數(shù)量才可以抵貨款 這樣的話開過來模具費的發(fā)票該怎么做賬呢
你好 老師 我們是工業(yè)企業(yè) 現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)沒給客戶發(fā)貨也沒收款 現(xiàn)在先開發(fā)票了 怎么記賬呢?
老師,我們工廠生產(chǎn)玻璃的,建賬后發(fā)現(xiàn),漏記一筆客戶給的玻璃貨款,現(xiàn)在想記這筆貨款,分錄怎么寫?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
這樣記的話,余額對不上
這筆是建賬前給貨款
建賬時候漏把這筆貨款加到期初數(shù)據(jù)里了
你好!明白了,你借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入
老師,這筆貨款早就已經(jīng)收到了,沒收到錢借方才是應(yīng)收賬款吧
你好!你不是漏記了一筆嗎
是啊,建賬漏記得
建賬前漏記得
你好!然后呢,之前漏記了,現(xiàn)在想補充計入是不是
我的意思是,我是去年10月開始建賬,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)漏記一筆客戶8月份給的貨款
是的,分錄應(yīng)該怎么記
你好!是啊。就補做就可以了,你期初沒有這個,現(xiàn)在想補做進來。 建議你要補,就補2筆,一筆是銷售有應(yīng)收款,一筆是收到
那分錄怎么寫
你好!比如借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 然后借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
一筆記銀行存款,那余額對不上呀,老師
你好!你收到了錢了沒
收到了,建賬前收到的,你現(xiàn)在讓我放到銀行存款,余額肯定對不上
你好!那你都已經(jīng)收到了,為什么還要補呢。可以不用補了啊 交易已經(jīng)完成了
不補的話,應(yīng)收賬款對不上
算了,我去問別的老師
你好!好的,你問問別的老師看看 你已經(jīng)收完了,應(yīng)收賬款已經(jīng)沒有余額了。