你好!這個借銀行存款 貸應收賬款
老師您好,客戶在我們公司定的門窗,然后我們給他在玻璃公司定的玻璃,啦玻璃的時候需要架子,押金1000元,客戶轉給我們,我們轉給玻璃公司!請問這筆一進一出的款怎么記?
老師。請教個事情。 我們公司去年發(fā)生了一筆業(yè)務??蛻舾覀冑徺I了一筆貨物。我們也代開了普票給客戶,現在客戶要退這筆貨其中一部分。那退貨這部分貨款的發(fā)票要怎么處理。
老師 我們是生產企業(yè) 付了一筆醬油瓶的模具款 但是這筆款是達到玻璃瓶制作數量才可以抵貨款 這樣的話開過來模具費的發(fā)票該怎么做賬呢
你好 老師 我們是工業(yè)企業(yè) 現在有一筆業(yè)務沒給客戶發(fā)貨也沒收款 現在先開發(fā)票了 怎么記賬呢?
老師,我們工廠生產玻璃的,建賬后發(fā)現,漏記一筆客戶給的玻璃貨款,現在想記這筆貨款,分錄怎么寫?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
這樣記的話,余額對不上
這筆是建賬前給貨款
建賬時候漏把這筆貨款加到期初數據里了
你好!明白了,你借應收賬款 貸營業(yè)外收入
老師,這筆貨款早就已經收到了,沒收到錢借方才是應收賬款吧
你好!你不是漏記了一筆嗎
是啊,建賬漏記得
建賬前漏記得
你好!然后呢,之前漏記了,現在想補充計入是不是
我的意思是,我是去年10月開始建賬,現在我發(fā)現漏記一筆客戶8月份給的貨款
是的,分錄應該怎么記
你好!是啊。就補做就可以了,你期初沒有這個,現在想補做進來。 建議你要補,就補2筆,一筆是銷售有應收款,一筆是收到
那分錄怎么寫
你好!比如借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 然后借銀行存款 貸應收賬款
一筆記銀行存款,那余額對不上呀,老師
你好!你收到了錢了沒
收到了,建賬前收到的,你現在讓我放到銀行存款,余額肯定對不上
你好!那你都已經收到了,為什么還要補呢??梢圆挥醚a了啊 交易已經完成了
不補的話,應收賬款對不上
算了,我去問別的老師
你好!好的,你問問別的老師看看 你已經收完了,應收賬款已經沒有余額了。