老師好,單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)可以一次性記入成本費用,指的是預繳企業(yè)所得稅時可以一次性扣除,【回復:是的,所得稅前可以扣除】而不是會計上一次性走費用,是這樣理解嗎?【回復:是的,理解正確】比如單位購進的車輛還是記入固定資產(chǎn),按月提折舊對嗎?【回復:是的,理解正確】
當月購入的不超過500萬的固定資產(chǎn)在申報所得稅時當月可以一次性扣除嗎?還是必須等到次月才可以,可以將固定資產(chǎn)一次性計入管理費用嗎
老師,企業(yè)購入購入價值不超過¥5000的固定資產(chǎn)允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除這個,我們可以一次性入費用嗎?還是要入固定資產(chǎn)計提折舊。
老師,您好,小于500萬的固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅報表上可以一次性記入成本費用,那賬務處理中,還需要按月計提折舊嗎?還是也可以一次性提完折舊
您好,老師! 購入的電腦單價4000,買了3臺,在一張發(fā)票上,咱會計記賬是記固定資產(chǎn),每月計提折舊?還是直接記費用,一次性扣除?(稅法上固定資產(chǎn)單位價值5000元以下允許一次性扣除)
老師好,單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)可以一次性記入成本費用,指的是預繳企業(yè)所得稅時可以一次性扣除,而不是會計上一次性走費用,是這樣理解嗎?比如單位購進的車輛還是記入固定資產(chǎn),按月提折舊對嗎?
老師,賣車的印花稅是按次申報嗎?
我們公司8月28日補繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因為公司2024年度里有進項稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因為12月份有銷項稅,8月28日補繳增值稅,重新申報增值稅申報表,那這個會計分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負數(shù),中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務。
老師,我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,怎么計算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報表中填進項稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下,電子稅務局發(fā)票查詢當月金額是10w,應納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務招待,當時入賬了,但是后來沒收到消費小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費依據(jù)
好的謝謝老師!
不客氣 祝您學習愉快 工作順利