?不包含營業(yè)外收入的
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入之和嗎
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào),本季有營業(yè)外收入10000元,這筆錢不計(jì)入10欄的小微企業(yè)免稅銷售額的金額吧?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實(shí)際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業(yè)外收入,是這樣嗎?
關(guān)于小規(guī)模納稅企業(yè)第1季度增值稅申報(bào)表的填報(bào)問題,普票開票金額為181732.8元,利潤表季報(bào)中營業(yè)收入的金額為3187708.36元(該數(shù)據(jù)中包含的無票收入金額為3005975.56元),請(qǐng)問根據(jù)以上數(shù)據(jù)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的主表?此外,需要填寫減免稅申報(bào)表嗎?
小規(guī)模企業(yè),沒票收入和普票收入的1%計(jì)入營業(yè)外收入,季報(bào)時(shí)的增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額項(xiàng)是填那個(gè)金額,是要填包含營業(yè)外收入的金額嗎?
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險(xiǎn)我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長,讓院長一個(gè)一個(gè)微信發(fā)給員工,請(qǐng)問這個(gè)憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?
想問下就是我租了一個(gè)辦公樓,然后有兩間租給別人,我公司可以開房租發(fā)票嗎?還是直接房東開
老師,我們老板是買了一塊地,在A公司名下,然后又注冊(cè)了一個(gè)公司,又劃了一部分地方給了新注冊(cè)的B公司,一個(gè)月租賃3萬,那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
股東退休了,他的工資可以稅前扣除么?
請(qǐng)問收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),怎么申報(bào)增值稅?
現(xiàn)代服務(wù)類目,6%的收入填增值稅申報(bào)表里應(yīng)稅勞務(wù)銷售額對(duì)嗎?
想問下就是我是外貿(mào)公司,注冊(cè)地址一個(gè),經(jīng)營地址一個(gè),然后開票只開注冊(cè)地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對(duì)賬,需要讓對(duì)方提供什么數(shù)據(jù)資料?