同學(xué)你好 對(duì)的 肯定要扣掉的

你好,老師我咨詢一個(gè)問題,我們都是一般納稅人,對(duì)方的產(chǎn)品給賣給我們,他們開票給我們,然后我們加工再賣對(duì)方,我們給他開票,相當(dāng)于對(duì)開發(fā)票,但是為什么對(duì)方財(cái)務(wù)要求過賬只過差額部分,這樣合理嗎?謝謝
物業(yè)公司外包出去的保安保潔,對(duì)方公司應(yīng)該給我們開具專票還是普票,我們是一般納稅人,如果要求對(duì)方開具專票,對(duì)方回復(fù)開具專票是四個(gè)點(diǎn),開具普票就是免稅的,我們應(yīng)該要求對(duì)方開具什么發(fā)票
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人購(gòu)貨對(duì)方給我們開具的是增值稅專票,我們可以入賬嗎,還是需要退回讓對(duì)方開普票
老師,我們是一般納稅人,我們是做副食品加工業(yè),我們只開普票,開普票是免稅的,但是對(duì)方給我們開進(jìn)來的是專票,開進(jìn)來的有9%的增值稅,對(duì)方給我們開專票可以嗎,還是要求對(duì)方必須給我們開普票,這個(gè)專票我們能不能用
老師你好,就是我們給對(duì)方開專票,對(duì)方給我們開的普票,對(duì)方相當(dāng)于從我們公司過賬,我們是不是應(yīng)該把增值稅,城建稅、所得稅之類的都要扣掉
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


但對(duì)方說只扣增值稅和所得稅,說增值稅包含城建稅
增值稅沒有包含城建稅
那如果他開專票呢,專票就只收個(gè)所得稅吧
個(gè)人的話是代扣代繳個(gè)人所得稅
他找公司給開專票
這個(gè)是虛開 不能這樣哦
這個(gè)我知道,但他現(xiàn)在可能就是找家人公司給開一個(gè)專票,這樣我們是不是就把所得稅扣掉
嗯 你們這個(gè)業(yè)務(wù)交的所有稅都要扣 不用扣個(gè)人所得稅 不牽扯
那就是如果過開的是專票,那就只扣掉企業(yè)所得稅
還有買賣合同印花稅哦 沒有合同有收入也得交
明白了,那平長(zhǎng)那種有收入沒合同的都要收印花稅
對(duì)的 只要涉及印花稅稅目的都要收
他已經(jīng)給我們開了專票了,也要扣印花稅嗎
對(duì)的 必須要扣的 只要涉及印花稅就要扣 購(gòu)銷都要哦
這個(gè)我明白,我是想著她也給我們開專票,我們也是開專票同樣的類目,印花稅是不是相互可以抵
還是說這個(gè)不能相互抵,我們還是要扣的
印花稅不能抵的哦 要購(gòu)銷都交
那教育附加稅還有,水利基金這些要扣嗎
對(duì)的 只要你們這個(gè)業(yè)務(wù)交的稅費(fèi)都要扣