同學(xué)你好 對的 肯定要扣掉的
你好,老師我咨詢一個問題,我們都是一般納稅人,對方的產(chǎn)品給賣給我們,他們開票給我們,然后我們加工再賣對方,我們給他開票,相當(dāng)于對開發(fā)票,但是為什么對方財務(wù)要求過賬只過差額部分,這樣合理嗎?謝謝
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人購貨對方給我們開具的是增值稅專票,我們可以入賬嗎,還是需要退回讓對方開普票
老師,我們是一般納稅人,我們是做副食品加工業(yè),我們只開普票,開普票是免稅的,但是對方給我們開進(jìn)來的是專票,開進(jìn)來的有9%的增值稅,對方給我們開專票可以嗎,還是要求對方必須給我們開普票,這個專票我們能不能用
老師你好,就是我們給對方開專票,對方給我們開的普票,對方相當(dāng)于從我們公司過賬,我們是不是應(yīng)該把增值稅,城建稅、所得稅之類的都要扣掉
老師,你好,就是我們給對方開專票,對方給我們也開專票,對方就是相當(dāng)于從我們這邊過賬一樣,我們要扣他什么稅后再付錢
老師,供銷社收到財政補貼的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目補貼,是發(fā)給下面實際提供服務(wù)的公司或者個人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財政補貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財政補貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補貼是按畝數(shù)補的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會計利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)。“營業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含稅價)。 要求:計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點的步驟
公司法人機構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項目在昆明,外經(jīng)證已報驗,工資在昆明發(fā)放,這種情況,個稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個人薪金所得稅會計相關(guān)分錄
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個稅,是怎么計算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實際結(jié)算付款為35280元,請問進(jìn)項抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
但對方說只扣增值稅和所得稅,說增值稅包含城建稅
增值稅沒有包含城建稅
那如果他開專票呢,專票就只收個所得稅吧
個人的話是代扣代繳個人所得稅
他找公司給開專票
這個是虛開 不能這樣哦
這個我知道,但他現(xiàn)在可能就是找家人公司給開一個專票,這樣我們是不是就把所得稅扣掉
嗯 你們這個業(yè)務(wù)交的所有稅都要扣 不用扣個人所得稅 不牽扯
那就是如果過開的是專票,那就只扣掉企業(yè)所得稅
還有買賣合同印花稅哦 沒有合同有收入也得交
明白了,那平長那種有收入沒合同的都要收印花稅
對的 只要涉及印花稅稅目的都要收
他已經(jīng)給我們開了專票了,也要扣印花稅嗎
對的 必須要扣的 只要涉及印花稅就要扣 購銷都要哦
這個我明白,我是想著她也給我們開專票,我們也是開專票同樣的類目,印花稅是不是相互可以抵
還是說這個不能相互抵,我們還是要扣的
印花稅不能抵的哦 要購銷都交
那教育附加稅還有,水利基金這些要扣嗎
對的 只要你們這個業(yè)務(wù)交的稅費都要扣