你賬務(wù)處理做到今年不需要修改之前的。

老師,請(qǐng)問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯(cuò)賬,申報(bào)增值稅時(shí)沒有申報(bào)的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤(rùn)科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
老師,您好!我在去年用銀行預(yù)付了一筆招待費(fèi)用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票日期是去年的,我想把發(fā)票補(bǔ)入在去年,補(bǔ)錄的科目是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話今年應(yīng)付賬款的初始余額就要更改為0,那我對(duì)應(yīng)還要更正哪個(gè)科目呢?
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過來嗎?
老師您還,去年把應(yīng)收票據(jù)科目錄入為了應(yīng)付票據(jù)科目,今年年報(bào)已經(jīng)申報(bào),之后發(fā)現(xiàn)科目錄入錯(cuò)誤,做了一筆紅沖和一筆正確的分錄,需要更正之前的報(bào)表嗎
老師,如果我去年打印機(jī)的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫的分錄就是: 借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi) 再借:管理費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個(gè)項(xiàng)目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬元購(gòu)買了一個(gè)房產(chǎn),現(xiàn)在想賣給個(gè)人,合同房?jī)r(jià)是30萬,現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估是65萬,老師,我公司給個(gè)人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒有給我們利息,這筆利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,員工預(yù)支3個(gè)月工資15000,那么申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候,我可以每個(gè)月按5000申報(bào)嗎?
3季度,電商稅開始還沒有申報(bào),實(shí)際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺(tái)總金額52萬,這邊申報(bào)按實(shí)際銷售金額16萬申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅


已經(jīng)在國(guó)稅申報(bào)的去年年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要進(jìn)行更正是嗎
不需要修改,因?yàn)槟阗~上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的呀。
老師一個(gè)資產(chǎn)一個(gè)負(fù)債,去年的報(bào)表按錯(cuò)誤的分錄已經(jīng)在稅局申報(bào)了,今年做的錯(cuò)賬更正,不影響資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)的金額嗎
是的,不影響去年的呀。你去年還是錯(cuò)誤的呀。你去年的錯(cuò)誤并沒有修改,只是在今年調(diào)整的影響今年財(cái)務(wù)報(bào)表。
今年按照調(diào)整之后的直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以是吧
是的對(duì)的是的對(duì)的,很正確的,就是這么做的。
這樣會(huì)對(duì)企業(yè)有什么影響嗎
你好,納稅義務(wù)晚了不影響交稅,只是帳上的科目有問題