你賬務(wù)處理做到今年不需要修改之前的。
老師,請問下去年確認收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
老師,您好!我在去年用銀行預(yù)付了一筆招待費用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票日期是去年的,我想把發(fā)票補入在去年,補錄的科目是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話今年應(yīng)付賬款的初始余額就要更改為0,那我對應(yīng)還要更正哪個科目呢?
老師,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過來嗎?
老師您還,去年把應(yīng)收票據(jù)科目錄入為了應(yīng)付票據(jù)科目,今年年報已經(jīng)申報,之后發(fā)現(xiàn)科目錄入錯誤,做了一筆紅沖和一筆正確的分錄,需要更正之前的報表嗎
請問:這道題根據(jù)資料三,計算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認資本公積~股本溢價,25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時,做賬時用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)這個科目,為什么
今天財管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實際收益率 老師,這個答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個點的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認呢?退款又以什么條件確認呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務(wù)政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
已經(jīng)在國稅申報的去年年度財務(wù)報表不需要進行更正是嗎
不需要修改,因為你賬上和申報的數(shù)據(jù)是一樣的呀。
老師一個資產(chǎn)一個負債,去年的報表按錯誤的分錄已經(jīng)在稅局申報了,今年做的錯賬更正,不影響資產(chǎn)負債表列報的金額嗎
是的,不影響去年的呀。你去年還是錯誤的呀。你去年的錯誤并沒有修改,只是在今年調(diào)整的影響今年財務(wù)報表。
今年按照調(diào)整之后的直接申報財務(wù)報表就可以是吧
是的對的是的對的,很正確的,就是這么做的。
這樣會對企業(yè)有什么影響嗎
你好,納稅義務(wù)晚了不影響交稅,只是帳上的科目有問題