之前沒有做賬務(wù)處理?
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤表里有體現(xiàn),有個?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤。但是報稅季報的表里面沒有這個+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個數(shù)填在哪里呢?
公司以前年度有虧損但是稅務(wù)局報稅以前都是0報導(dǎo)致稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是沒有以前年度虧損的。在不更改稅務(wù)局報表的情況下怎么去把以前年度的虧損調(diào)整到今年呢?分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司以前年度有虧損但是稅務(wù)局報稅以前都是0報導(dǎo)致稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是沒有以前年度虧損的。在不更改稅務(wù)局報表的情況下怎么去把以前年度的虧損調(diào)整到今年呢?分錄應(yīng)該怎么做呢?
我們公司去年是小微企業(yè),但是今年接到通知有應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)需要調(diào)整,需要更正去年的季度報表。因為是連續(xù)虧損好幾年了,整體不影響損益,但是為啥稅務(wù)局讓調(diào)整去年的所得稅匯算,說影響了以前年度補虧,沒聽懂啊老師,為啥要調(diào)整呢
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
老師您好,經(jīng)濟訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會被比對?還是說有任務(wù)了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
有賬務(wù)處理的但是以前報稅是錯誤的
你好,你去更正申報就可以的,電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,自己修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報表公章去稅務(wù)局。
不更改稅務(wù)報表的情況下能不能在賬上進行一個處理
不能做賬務(wù)處理呀,你已經(jīng)做了,你再做一遍?
只能把以前的賬本拿出來做一遍嗎?
你好,你拿來你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額也不對呀。是你賬上的數(shù)據(jù)不對呀,你重復(fù)了就是一個業(yè)務(wù)做了兩次。
我的意思只能去調(diào)以前的賬了嗎?有沒有什么辦法可以在今年直接調(diào)整一筆把以前的損益調(diào)為今年的
你好,因為你之前已經(jīng)做了一次了。你現(xiàn)在調(diào)整的話,你紅沖之前的在做正確的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不是0。
如果你單純的只做賬務(wù)處理,那你增加的余額是又虛增了一部分。本來已經(jīng)支付了100,然后余額是20。你現(xiàn)在借管理費用貸銀行存款100,這不余額-80了。是這個意思呀。