您好,是的,就是這樣寫分錄的

老師。個體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報銷,拿來3萬的餐費無明細小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)生地很遠且毫無關系,他們倆只說是招待餐費宿費,拒不說明具體用于干嘛,我質疑,他們就說業(yè)務機密,而且款項已有法人現(xiàn)金結算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報銷寫的招待餐費,宿費,這筆票我在賬務上應該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉存:借銀行存款23600/貸轉存其他應收款23600,這個還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應收款300000,沒有多余的利息,可這個是貸方為何會有43600在上面
老師,稅務局讓我單位填寫滿意度調查,在哪里填寫?
老師用的臨時工,對方單位給開的的生活服務*勞務費這種可以用嗎
500萬利潤轉增資本,資本金是股東投入公司的錢,稅務局是否可以認定你已經(jīng)把利潤分配給股東,然后又投入到規(guī)定
老師,有什么方法可以編制現(xiàn)金流量表和所有者權益變動表快的方法嗎
未分配利潤3344027.39元,A股東60%,B股東40%,分紅并繳納個稅,怎么做分錄
預付給其他公司購買固定資產(chǎn),后期其他公司又將預付款退回我公司,我公司收到退回的預付款在現(xiàn)金流量表屬于哪一個項目?
你好老師,我要請問一下像我們廠里這個包裝物到財務掛賬,我們還需要開一張收據(jù)付到憑證下面嗎?
老師,我原來開的藍字發(fā)票,借:銀行存款106,貸:主營業(yè)務收入100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)6,今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖,借:銀行存款-106,貸:主營業(yè)務收入-100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6,然后開了一張正確的藍字發(fā)票,借:銀行存款86,貸:主營業(yè)務收入81.13,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)4.87,是這樣做分錄嗎?
您好,這里有銀行存款科目,我們的錢是退了100-86給客戶了么
不是退了100-86,今天退了106-86=20,今天銀行存款退給對方20,但我不知道做了上面的分錄后,退款的20怎么記賬?退款應該退106-86=20吧,還是退您說的100-86=14?
哦哦,我寫錯了,就是退20,就是您的分錄哦,銀行也是對上的
那我這退的這20怎么做分錄?
您好,不用寫分錄了呀,您看借:銀行-106? 借:銀行 86,合在一起借銀行? -20,就是退了20
那銀行退款的20回單,附在哪里?。扛皆?106后面吧,不是20,附在86后面吧,也不是 20,這退款的20回單要貼在哪張賃證的后面???
您好,我們2個分錄是同時寫的,放在后一個分錄就可以,
您是說沖紅的-106和新開的藍字86賃證寫在一起嗎?我分開寫的,沖紅的-106后面附的是沖紅上次106的發(fā)票,86后面附的是今天新開的86發(fā)票,分開寫了2筆分錄,要寫在一張賃證上嗎?
您好,是分開寫的,我說的是憑證號是連續(xù)的,回單放在后一個分錄
好的,知道了,直接貼在86那張賃證的后面,20不用再額外寫分錄了,相當于-106+86已經(jīng)寫上退的這20了,是這意思嗎?
對對,就是這個意思哦,銀行余額是對上的,
好的,和道了,我還以為后面附張20的退款銀行回單,就得另做20的相關分錄呢,做了上面的分錄,又不知這20單獨怎么做,所以才問問您
哦哦,沒有分錄了,一定要體現(xiàn)這個貸:銀行? 20,上面分錄用應收賬款, 借:銀行存款106,貸:主營業(yè)務收入100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)6, 今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖, 借:應收賬款-106,貸:主營業(yè)務收入-100,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6, 然后開了一張正確的藍字發(fā)票, 借:應收賬款? 86,貸:主營業(yè)務收入81.13,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)4.87 借:應收賬款? ? 20? ? 貸:銀行? ? 20 您看您喜歡哪種分錄(后面這個就是完全跟銀行流水對上的),都是可以的
老師,您說用哪個好啊,我不知道哪個好了?
朋友您好,下面一下吧,回單和分錄一樣,就是辛苦點要寫4個分錄
老師,我原來開的藍字發(fā)票,借:銀行存款106, 貸:主營業(yè)務收入100, 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)6, 今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖,借:應收賬款-106, 貸:主營業(yè)務收入-100, 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6,原來寫的借:銀行存款106,沖紅的時候,沖紅的應收賬款106,這樣沖紅能行嗎 ?也就是說應該沖紅銀行存款的,現(xiàn)在確沖紅了應收賬款,這樣可以嗎?
您好,我認為可以,2個方法都有優(yōu)點和缺點 方法1是紅沖完全對上 方法2是退款的金額和回單對上