你好!這個(gè)是多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)但生產(chǎn)成本是從借方(負(fù)數(shù))結(jié)轉(zhuǎn)?還是貸方結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,公積金貸方負(fù)數(shù),代表什么?。渴怯?jì)提多了嗎?
老師好:貸方是制造費(fèi)用?制造費(fèi)用是成本類科目,增加應(yīng)該放貸方,為什么盤盈貸方還是制造費(fèi)用?謝謝。
老師,我們公司調(diào)整了前期多提的制造費(fèi)用-折舊費(fèi),導(dǎo)致制造費(fèi)用期末是負(fù)數(shù),這是正常的嗎,認(rèn)可嗎?
老師。實(shí)發(fā)與應(yīng)發(fā)的工資因?yàn)槭撬纳嵛迦胗行?shù)點(diǎn)我做計(jì)提的時(shí)候,差額調(diào)到制造費(fèi)用-工資,做一筆調(diào)整的分錄沖平這樣對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:制造費(fèi)用-工資(貸方負(fù)數(shù))
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來水公司開給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
謝謝老師
你好,不用客氣的了。