你好 應(yīng)付職工薪酬貸方為負(fù)數(shù),說明就是借方正數(shù),表示多支付了,或者支付了沒有做計(jì)提分錄; 你去看看你7月的那個分錄怎么做的。 金額之間有差異的。
老師好,公積金貸方負(fù)數(shù),代表什么?。渴怯?jì)提多了嗎?
老師,固定資產(chǎn)在借方是代表公司有這么多資產(chǎn)吧?累計(jì)折舊在貸方是代表已經(jīng)計(jì)提了這么多折舊了是嗎?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有負(fù)數(shù)余額是代表什么呢
老師,制造費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)是多計(jì)提了嗎?
老師,你好!孕婦職工薪酬在貸方是負(fù)數(shù)代表什么呢?
老師,業(yè)務(wù)開自己車出去,產(chǎn)生了通行費(fèi),車牌號是他自己的車牌號可以嗎
請問一個企業(yè)法人是否可以不申購社保
老師好:問下1月初存貨就有1404萬,7月底存貨還有1344萬,1-7月銷售收入有305萬,成本有136萬,1-7月工資170萬,服裝加工行業(yè),我看了下成本基本都沒有結(jié)轉(zhuǎn),利潤是負(fù)數(shù),這樣是有問題的吧
采購報(bào)銷500元以下的零星物品,沒有發(fā)票,每個月都有,年底匯算清繳需不需調(diào)增
買了一個拖地機(jī) 一千多塊錢 入什么科目
老師你好這個公路汽車補(bǔ)充客票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們公司有幾年的利潤一直沒有進(jìn)行分配,也沒有提盈余公積,今年想給法人提點(diǎn)利潤出來怎么做?具體會計(jì)分錄怎么做
工會在中秋、春節(jié)等節(jié)日向每個職工發(fā)放同等金額的慰問品,要繳個人所得稅嗎?
旅行社費(fèi)用只有一張發(fā)票能報(bào)銷嗎
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
如果7月計(jì)提了6840,也支付了6840,還是圖片上的余額,就說明7月之前有問題,是嗎
如果7月計(jì)提了6840,也支付了6840,還是圖片上的余額,就說明7月之前有問題,是嗎
你好 是的 但是我看你們上面期初是平的。 您是7月發(fā)生了業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異 。 你要去看7月的業(yè)務(wù)
我們公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,工資是次月發(fā)上月,我是7月份由手工帳改電腦賬,是不是期初不應(yīng)該是平的?怎么做完這月,應(yīng)付職工薪酬不是我該發(fā)的數(shù)???
你好 是的期初應(yīng)該會有余額的 。 那你就去核對期初數(shù)據(jù)哈
前任會計(jì)說,計(jì)提多少交多少,和我說沒有余額,但我看他是當(dāng)月計(jì)提,次月交的,我們應(yīng)該是當(dāng)月交當(dāng)月,我都糊涂了,應(yīng)該怎么改???
你好 社保是正常是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。 繳納是看當(dāng)?shù)厍闆r。 一般是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 。 你不用去看前任是怎么做賬的。 你去檢查你們社保繳費(fèi)明細(xì)表 和你們做賬的情況。 看具體是什么原因?qū)е碌摹?
社保沒錯
你好 沒錯就正常做就行了。 你上面有公積金余額的去查原因 。
明天截圖看吧,這樣和您說,我也說不清楚
明天截圖看吧,這樣和您說,我也說不清楚
你好 你自己可以先去查什么原因 。
好的,謝謝
好的 希望能幫到你