貸生產(chǎn)成本嗎 還是啥

老師,結轉制造費用是不是借:生產(chǎn)成本-制造費用貸制造費用嗎
老師,制造費用結轉但生產(chǎn)成本是從借方(負數(shù))結轉?還是貸方結轉?
結轉本月基本生產(chǎn)車間制造費用成本。借:生產(chǎn)成本貸:制造費用想問借方為什么是生產(chǎn)成本而不是制造費用?
老師結轉制造費用和生產(chǎn)成本應該看科目余額表里的本期發(fā)生借方金額還是貸方金額。還是應該根據(jù)明細科目里的借方金額來結轉
月末結轉制造費用是借方結轉還是貸方結轉
你好,我問下,開票給對方,是我公司一般戶開出的,客戶轉錢是轉到我基本戶的,這樣可以嗎
你好,我一個活動14880.28元,客戶說開17628.64元,兩者相差2748.36元。2748.36元客戶不給我提供發(fā)票,說讓我扣除10個點后給他,這樣我虧不,我開票是6個點的
保險公司賠款,400元,意外受傷發(fā)票醫(yī)藥費99.22,之前誤工費工資造在工資里面430,現(xiàn)在怎么做平憑證呢
老師,我有個問題想咨詢一下,我有一家做生姜生意的客戶,他們家以前開了9個點的專票出去,現(xiàn)在他們要享受免稅,然后以前的發(fā)票需要做調整,稅務局讓我們11月把所有的銷售發(fā)票全部紅沖了再開具正數(shù)發(fā)票,然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也要做轉出,增值稅申報表是返回去1月開始做轉出,開始更正了,但是企業(yè)所得稅申報表跟財務報表是沒有更正的,1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶,客戶讓我調賬調到10月然后同步更正1到9月的財務報表跟企業(yè)所得稅申報表,這樣可以操作嗎?我個人覺得,發(fā)票是在11月紅沖重開的,那我調賬也只能調在11月,然后把4季度的增值稅申報表跟企業(yè)所得稅申報表,財務報表填對就可以了不是嗎?能在10月做調整嗎
集團內(nèi)部之間買賣資產(chǎn)有什么風險,出售方為子公司,已經(jīng)用該項資產(chǎn)提前做了 高新技術企業(yè)購置設備,器具企業(yè)所得稅稅前一次性扣除和100%加計扣除,,并且申報了一個政府補貼項目,還能賣給總公司嗎?
老師好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個要怎么做調整分錄?
易貸賬固定資產(chǎn)增加,怎么做分錄,怎么添加資產(chǎn)
請問老師收到預付卡發(fā)票,能計入費用發(fā)票嗎
A公司委托B公司銷售¥10的商品,B公司收取¥1的手續(xù)費,然后銷售出去之后給委托公司A9元錢及1元的手續(xù)費發(fā)票,那A公司怎么給B公司開票?
從銀行貸款,銀行給開的利息發(fā)票可以開專票嗎
制造費費用(轉入)生產(chǎn)的分錄: 1,借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 2,借:生產(chǎn)成本 借:制造費用(負數(shù)) 請問老師用哪個分錄正確?
用第二個就可以的 那個也行 制造費用沒有必要用借方負數(shù)
只有期間費用需要從借方負數(shù)減少是吧?制造費用就從貸方減少就可以了對吧?
損益類的科目發(fā)生額需要用到借方負數(shù)或者貸方負數(shù) 結轉也沒有問題 借本年利潤貸管理費用
說錯了,是沖減費用管理費用用借方負數(shù)
你好是的,放到借方負數(shù)。