你好,4月份就可以的,會(huì)影響累計(jì)扣除費(fèi)用的。

老師,關(guān)于個(gè)人所得稅申報(bào)這個(gè)稅款所屬月份申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫 比如3月應(yīng)發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應(yīng)發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報(bào)稅款所屬期個(gè)稅時(shí),這個(gè)數(shù)據(jù)是A還是B呢
老師,我公司11月工資12月發(fā)放,次年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)稅款所屬期是12月份,假如員工受雇從業(yè)日期是11月1日,他的收入只有11月這一個(gè)月的,但累計(jì)扣減費(fèi)用卻是5000*2個(gè)月,這合理嗎?個(gè)稅系統(tǒng)員工的受雇從業(yè)日期應(yīng)該寫到12月1日嗎?
老師,員工4月入職,4月工資5月發(fā)放,那請(qǐng)問申報(bào)5月個(gè)稅的時(shí)候費(fèi)用扣5000給是10000?入職日期填4月還是5月
老師你好!工人實(shí)際是4月入職,但4-5都未采集信息,從5月開始報(bào)社保,實(shí)際工資發(fā)放也是從5月開始發(fā)放。個(gè)人所得稅那任職受雇日期怎么填呢
老師您好,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請(qǐng)教老師解答,感謝您
社保基數(shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


相當(dāng)于入職的當(dāng)月就應(yīng)該享受5000的扣除數(shù)哈?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。