累計扣除費用是5000,你給他提前申報了一個月,你應(yīng)該在六月份才給他申報個稅,然后累計扣除費用是1萬。

申報個稅的時候新員工入職日期需要延后一個月嗎?比如現(xiàn)在5月份發(fā)4月工資,員工是4月入職的,我個稅系統(tǒng)入職日期是填寫4月還是5月?
老師,員工4月入職,4月工資5月發(fā)放,那請問申報5月個稅的時候費用扣5000給是10000?入職日期填4月還是5月
員工3月入職,3月工資4月發(fā)放5月申報,那我做工資表里面減除費用是按照多少?5000還是10000元?個稅系統(tǒng)是5月申報4月所屬期,那是按照5000*2扣除,再4月份發(fā)工資時候,工資表我也得按照5000*2扣除提前計算個稅了吧
老師,如果這個人是4月入職的,個稅系統(tǒng)里面受雇從業(yè)日期也是寫4月么還是寫5月呢,因為工資是5月發(fā)放的,6月申報個稅,會影響那個5000減除費用
我們員工如果4月入職,信息采集表里入職時間是4月,5月報個稅時報的是發(fā)放工資3月份工資的收入,那4月入職的人5月要零申報嗎,還是不用報
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標準差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?
我就是現(xiàn)在申報5月的個稅了么,沒有提前吧,5月發(fā)放的么
你好,累計扣除費用是6萬,如果在這個月申報。
累計扣除費用1萬,剛才打錯了,這個月申報累計扣除費用是1萬。
知道了老師,謝謝您
不用客氣,工作愉快。