你好,你之前是計入財務(wù)費用貸方正數(shù)? 如果是這樣,沒有錯誤,不需要修正啊?

你好..我們2020年給建廠房從銀行借了一筆款..用于建筑廠房和辦公樓.但是利息一直記 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:在建工程-利息支出 貸:銀行存款 這個怎么調(diào)整.是借了2年的款..
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財務(wù)費用-存款利息2萬,我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
我是想問一下,公司上年度的貸款利息做錯了,今年怎么調(diào)整了,之前做的分錄是借短期借款。 財務(wù)費用,貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借財務(wù)費用,貸銀行存款。今年要怎么修改了,怎么做分錄了(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師你好,之前會計做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財務(wù)費用-利息,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)整
以前收到銀行結(jié)息做的會計分錄是 借,銀行存款 100 貸,財務(wù)費用-利息收入 100(正數(shù)) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財務(wù)費用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,那我應(yīng)該如何調(diào)整錯誤的會計分錄,已經(jīng)結(jié)賬
請問其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項目名稱為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費,可以使用嗎?還是要開人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過一百萬的,分開開票,每張都要小于100萬,說超過100萬的發(fā)票會被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,這樣有沒有風(fēng)險???
銀行對賬少個九分錢,是以前的,可以用哪個科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補貨了,補貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來應(yīng)該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會計說做賬要抹零,財務(wù)要支出的,這個分錄怎么做
老師 打印機開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預(yù)付款,現(xiàn)在收到退回預(yù)付款,怎么入賬?
比如說收到銀行利息1元,正確的應(yīng)該是1.借銀行存款1借財務(wù)費用-1,但我做的是借銀行存款1貸財務(wù)費用1
就會出現(xiàn)提示這種問題,但我當(dāng)時沒管,還是按錯誤的做了。
你好,取得利息收入,可以計入財務(wù)費用借方負(fù)數(shù),也可以計入貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的