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老師,前期已經(jīng)認證抵扣的進項稅,現(xiàn)在又不用給人家付錢了,進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄?

2024-06-17 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-17 11:28

借成本或者費用等科目 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1068 追問 2024-06-17 11:29

我不用給人家付錢了,還需要做成本嗎,

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齊紅老師 解答 2024-06-17 11:32

你要把錢退給別人呀,相當(dāng) 于這筆業(yè)務(wù)黃了

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快賬用戶1068 追問 2024-06-17 11:34

不用退的,就是這筆錢不用付了,然后抵扣也抵扣完了

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齊紅老師 解答 2024-06-17 11:42

那就是我上在面的分錄,不涉及往來

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借成本或者費用等科目 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-06-17
你好,當(dāng)時認證抵扣的分錄怎么做?
2022-08-18
學(xué)員你好,留抵稅額進項稅轉(zhuǎn)出分錄不變 借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-01
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-06-16
同學(xué)你好 是什么的進項?成本還是費用的? 是跨年的嗎
2025-01-02
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