您好,現(xiàn)在增值稅附加稅是免的就是個稅,勞務報酬預繳20%,每次大于4000扣20%后乘20%得到個稅,小于等于4000扣800后乘20%得到個稅,在年度匯繳時按綜合所得計算個稅 全年應納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920
老師您好!想咨詢一下,如果我自己帶幾個人給一個公司干了一個16萬的活,他公司要求我給他開發(fā)票,我個人可以給他開發(fā)票嗎?我需要準備哪些材料,我所承擔的稅費是多少錢?
那我問你一個問題了,比如說我個人給公司開了個增值稅普通發(fā)票5萬塊錢,那我到了年底匯算清繳的時候,我大概要交多少個稅?
我現(xiàn)在在溫州,自己有輛吊車,在工地上干活,工地老板找我結賬的時候讓我給他開發(fā)票,請問下稅率是多少呀?假如不開票的情況下他要給我一萬塊錢,那開票我應該開多少呢(包含稅費在內(nèi))?我要怎么開發(fā)票呢?
老師你好,那發(fā)票回來的話,那又該怎么做分錄?個人開給我的勞務發(fā)票我也要結算成本嘛,那這那怎么寫?那如果是,我是做建筑服務,他發(fā)票回來給我了,結轉成本又該怎么做分錄呢?
老師,請問下建筑項目上的木工和鋼筋工的活是給個人做,現(xiàn)在要給他付工錢,如果代開發(fā)票的話應該開什么稅目的發(fā)票?個稅是多少?
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請問(財務會計部分): 資金預測法的三種方法,銷售百分比法是預測delta數(shù)也就是預測期的資金增加金額(變動額的概念),而剩余兩個方法:因素分析法和資金習性預測法,這兩個是算預測期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因為感覺聽著聽著有點迷糊了,麻煩老師指點一下,謝謝。
老師,公司A按合同價88%反包給公司B,另外收取12%管理費,合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權轉到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實收資本500萬,股東前期把實收資本轉入公司,因為公司需要資金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬。營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請問現(xiàn)在稅務登記變更能直接調(diào)整實收資本嗎?之前取出掛的往來,這部分賬務怎么做
家權老師請回復:25號和您聊過關于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開票的問題,我再跟您確認一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設備是1000需要開進項票,就是借記庫存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開的票上是安裝費或者維修費10000,借記應收賬款10000, 貸記收入和應交稅費 ,同時結轉成本1000,涉及的人工我記到管理費用工資里面,這個完整的過程應該是這個樣子的,對吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務要我提供2024年其他應收款明細賬,這種情況需要補繳個稅嗎?
公司購買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會計分錄和成本核算
一般納稅人進貨進項票未抵扣怎樣做賬,抵扣時又怎樣寫分錄
去開票的時候,還是要給增值稅的,500/1.01×0.01=4.95,這個是增值稅,對吧?
您好,不給的,現(xiàn)在增值稅是免的,年度120萬以內(nèi)的普票免增值稅
如果我要拿到手的錢是10000,所得稅就是10000×(1-20%)×20%=1600,給對方的報價就是11600,對不?
您好,這是循環(huán)計算的,對方要11600的發(fā)票,您又得交個稅了,要用倒算 A-A×(1-20%)×20%=10000