你好,正在回復(fù)題目
長(zhǎng)投(控制),如果題目讓寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄的話,那就是指?jìng)€(gè)別報(bào)表層面的嗎?因?yàn)楹喜?bào)表層面是底稿上的,應(yīng)該不能稱之為會(huì)計(jì)分錄吧?
老師,這題是不是還有一個(gè)?(1000-800)+100+100,其中一個(gè)100是個(gè)別報(bào)表確認(rèn)的損失到合并報(bào)表不應(yīng)該確認(rèn)的損失(1000-900),另一個(gè)是合并報(bào)表應(yīng)該確認(rèn)的公允變動(dòng)(900-100),對(duì)凈損益影響為0所以答案就沒(méi)寫(xiě)了。
老師您好,合并報(bào)表關(guān)于內(nèi)部交易資產(chǎn)減值損失的問(wèn)題。假設(shè)算出來(lái)個(gè)別報(bào)表減值了,合并報(bào)表沒(méi)有,那么就要反方向沖減值分錄是嗎?這個(gè)個(gè)別報(bào)表也是站在母公司角度是嗎?
這個(gè)題 合表認(rèn)的減值是 15 個(gè)表題了 45 不是應(yīng)該轉(zhuǎn)回 30 是嗎 寫(xiě)一下分錄
這道題目站在甲公司個(gè)別報(bào)表角度,賬面價(jià)值是180,計(jì)稅基礎(chǔ)是200,所以甲公司在個(gè)別報(bào)表確認(rèn)了5的遞延所得稅資產(chǎn);站在合并角度,賬面價(jià)值140.計(jì)稅基礎(chǔ)200,合并報(bào)告應(yīng)該確認(rèn)15萬(wàn)的遞延所得稅資產(chǎn),綜合來(lái)看應(yīng)該合并報(bào)表在確認(rèn)15-5=10萬(wàn)就可以了呀,為什么答案是15
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)票,過(guò)戶時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購(gòu)買(mǎi)東西時(shí)支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)票,過(guò)戶時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
如果員工在兩個(gè)公司都申報(bào)個(gè)稅,專(zhuān)項(xiàng)扣除在兩個(gè)公司都是自動(dòng)帶出來(lái)了申報(bào)了,這個(gè)會(huì)有影響嗎
你好老師,公司印了400本空白的單據(jù)這種也是放到低值易耗品里面嗎?然后領(lǐng)用的時(shí)候也需要領(lǐng)料單是這樣嗎?
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)票,過(guò)戶時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?
會(huì)計(jì)中級(jí)職稱和會(huì)計(jì)實(shí)操哪個(gè)更有用一些?
老師你好,我們是一個(gè)小規(guī)模公司,我們公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品是不是可以免征增值稅,免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?小規(guī)模可以免征印花稅嗎?
個(gè)別報(bào)表借資產(chǎn)減值損失45貸存貨跌價(jià)準(zhǔn)確 合并報(bào)表,借存貨30貸資產(chǎn)減值損失30