您好 請問前面繳納200元個人所得稅的時候分錄怎么寫的? 退回的20要退給員工個人嗎
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
老師,1月個稅第一次申報是285元個稅,申報后直接從銀行賬戶扣款285元,后來增加了專項附加扣除,1月份個稅更正申報以后需要繳納260的個稅,關(guān)于這兩個變更前變更后應(yīng)該如何做分錄
你好,稅務(wù)申報的時候誤申報了,多繳納了增值稅,那這個增值稅之前沒有計提的,現(xiàn)在已經(jīng)更正申報表退了增值稅,然后關(guān)于這個增值稅的會計分錄不會做了
因10月下旬入職 前面走的會計 個稅已申報 由于工資是次月月底發(fā)放 由于后續(xù)工資表又有修改 個稅有變化 現(xiàn)在對個稅申報更正修改有影響嗎 少繳納24元
老師,因申報有誤,1月個稅繳納了200元,更正申報后個稅應(yīng)繳180元,工資表也改為個稅180元,前后會計分錄怎么做,多謝
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策,其對應(yīng)的進(jìn)項稅額不得計提加計抵減額,那對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
前面直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅180.沒有體現(xiàn)差額20.扣個稅時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅200。貸銀行存款200
20元不退給員工
那現(xiàn)在20有沒有退回到單位對公賬戶?
沒有退回,更正申報時系統(tǒng)提示,如果員工沒有離職提示選擇暫時不退
該員工實(shí)發(fā)工資在1萬元以上
那就不應(yīng)該調(diào)整帳啊 因為錢還沒有退回? 如果要體現(xiàn)的話 應(yīng)該是扣員工工資的時候 做發(fā)放分錄體現(xiàn) 分錄不應(yīng)該扣200 只扣180 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅就借方余額20掛賬上 等退回后再處理