您好,補一個分錄就好了, 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 要把應(yīng)交稅費給做平了,這是要更正23年年報和所得稅匯繳申報表的
老師,請問一下 1、我這個月報稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會計在19年度多計提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時是: 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 老師,請問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳計提的物業(yè)費用沒有支付做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在補做賬務(wù)處理,請問摘要怎么寫?怎么賬務(wù)處理?計提:借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
請問小規(guī)模納稅人去年免增值稅部分沒有處理賬務(wù),直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有貸應(yīng)交增值稅-免稅部分。請問今年如何補記分錄?需要更正營業(yè)外收入后怎樣修改已提交的企業(yè)所得稅年度申報表?
老師,請問年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的?之前沒有做過計提,而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯誤了,直接借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款。 這個我現(xiàn)在修改的怎么修改?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
用以前年度損益調(diào)整這個科目可以嗎?
您好,以前年度損益調(diào)整? 最終還是要? 轉(zhuǎn)到? ? ??未分配利潤
好的,那明年做今年的匯算清繳這筆費用需要調(diào)減是嗎
您好,這個分錄是更正2023年年報和匯繳,跟明年是沒有關(guān)系?的哦
但去年這個費用不是沒有減嗎?那不是意味著我們的利潤減少了嗎?利潤減少不是要多交企稅嗎
您好,這個是不減少利潤總額的,不交稅的, 利潤總額? -所得稅? =凈利潤
但我們之前的賬務(wù)處理借方是做到應(yīng)交稅費-所得稅,不是做到所得稅費用啊
您好,我不是上面寫了一個分錄了么,咱這應(yīng)交稅費-所得稅還是借方余額呢 ?借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
好的 那現(xiàn)在繳納的賬務(wù)處理是這樣做嗎 借 所得稅費用 貸 銀行存款
您好,不是,這個分錄影響2024年利潤表了,這是2023年的,另外,現(xiàn)在銀行根本沒扣錢,又來一下銀行不對的 ?借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
不對,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅,去年賬務(wù)處理是 借 應(yīng)交稅費-所得稅 貸 銀行存款。今年繳納的是23年匯算清繳的企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在做的賬務(wù)處理是 借所得稅費用 貸 銀行存款 我們已經(jīng)付款出去了
哦哦,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅這個分錄要添加一個 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 今年的也要重新寫 借所得稅費用(負(fù)) 貸 銀行存款 (負(fù)) 借所得稅費用? ? 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅? ?貸 銀行存款?
今年的賬務(wù)處理我還沒做,我是想這么做,借 所得稅費用 貸 銀行存款。這樣不對是嗎?
您好,要在??應(yīng)交稅費-所得稅?過一下,因為我們要經(jīng)常統(tǒng)計交了多少稅,方便取數(shù)
好的 謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~