您好,補(bǔ)一個(gè)分錄就好了, 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 要把應(yīng)交稅費(fèi)給做平了,這是要更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的

老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳計(jì)提的物業(yè)費(fèi)用沒(méi)有支付做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在補(bǔ)做賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)摘要怎么寫(xiě)?怎么賬務(wù)處理?計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人去年免增值稅部分沒(méi)有處理賬務(wù),直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有貸應(yīng)交增值稅-免稅部分。請(qǐng)問(wèn)今年如何補(bǔ)記分錄?需要更正營(yíng)業(yè)外收入后怎樣修改已提交的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的?之前沒(méi)有做過(guò)計(jì)提,而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯(cuò)誤了,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款。 這個(gè)我現(xiàn)在修改的怎么修改?
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開(kāi)始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開(kāi)始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開(kāi)了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開(kāi)具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開(kāi)票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫(xiě)原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說(shuō)記賬憑證日期填寫(xiě)憑證的填制日期,請(qǐng)問(wèn): 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫(xiě)什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫(xiě)的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒(méi)有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫(xiě)2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說(shuō)憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬(wàn)多,是沒(méi)有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?


用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目可以嗎?
您好,以前年度損益調(diào)整? 最終還是要? 轉(zhuǎn)到? ? ??未分配利潤(rùn)
好的,那明年做今年的匯算清繳這筆費(fèi)用需要調(diào)減是嗎
您好,這個(gè)分錄是更正2023年年報(bào)和匯繳,跟明年是沒(méi)有關(guān)系?的哦
但去年這個(gè)費(fèi)用不是沒(méi)有減嗎?那不是意味著我們的利潤(rùn)減少了嗎?利潤(rùn)減少不是要多交企稅嗎
您好,這個(gè)是不減少利潤(rùn)總額的,不交稅的, 利潤(rùn)總額? -所得稅? =凈利潤(rùn)
但我們之前的賬務(wù)處理借方是做到應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,不是做到所得稅費(fèi)用啊
您好,我不是上面寫(xiě)了一個(gè)分錄了么,咱這應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅還是借方余額呢 ?借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
好的 那現(xiàn)在繳納的賬務(wù)處理是這樣做嗎 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款
您好,不是,這個(gè)分錄影響2024年利潤(rùn)表了,這是2023年的,另外,現(xiàn)在銀行根本沒(méi)扣錢,又來(lái)一下銀行不對(duì)的 ?借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
不對(duì),去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅,去年賬務(wù)處理是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款。今年繳納的是23年匯算清繳的企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在做的賬務(wù)處理是 借所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 我們已經(jīng)付款出去了
哦哦,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅這個(gè)分錄要添加一個(gè) 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 今年的也要重新寫(xiě) 借所得稅費(fèi)用(負(fù)) 貸 銀行存款 (負(fù)) 借所得稅費(fèi)用? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ?貸 銀行存款?
今年的賬務(wù)處理我還沒(méi)做,我是想這么做,借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款。這樣不對(duì)是嗎?
您好,要在??應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?過(guò)一下,因?yàn)槲覀円?jīng)常統(tǒng)計(jì)交了多少稅,方便取數(shù)
好的 謝謝
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~