你好,你說的這個70多是不是不含稅的?然后80多是含稅的。
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師您好,請問我平價賣材料給我的供應商,再從我的供應商買成品進來,合同是價格協(xié)議,按供應商的送貨單和我的簽收單結算開票,這樣的外協(xié)加工可以計入研發(fā)直投費用嗎?謝謝。
老師,發(fā)票購進煤炭14.11萬噸,發(fā)票銷售煤炭13.45萬噸,差額0.66萬噸,不考洗煤損耗,按照2022年對外銷售煤炭開具發(fā)票平均單價1314.95元/噸計算,應剩余存貨價值867.87萬元,遠大于存貨增加值,是否少計收入未開發(fā)票?實際是發(fā)票購進煤炭14.11萬噸,平均單價1065.09/噸,發(fā)票銷售煤炭12.89萬噸,平均單價1251.45/噸,銷售煤泥0.55萬噸,平均單價41.29/噸。但是賬上剩余存貨134.89萬元,也沒有出現(xiàn)手機收入和未結轉的狀態(tài)沒資格管姚增證明和說明呢?
請問,貨物的發(fā)票進貨單價是80多,但外賬的平均單價是70左右,我開發(fā)票就按外賬的單價加毛利來開吧,這樣不至于毛利過高?
請問我們有個商品,外賬掛著60多元單價,但這60多元單價的是沒有了,現(xiàn)在的進項票單價是70多和80多的,那我開票給客戶,還是按外賬60多元加一定利潤來開嗎?
老師個體戶經營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產)又沒有匯兌差額(固定資產)?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產又要看資產負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
外賬肯定都含稅
那你看一下,你結轉成本是含稅還是不含稅的?對方給你開專票,你是一般納稅人,允許抵扣的話,是不含稅的。其他的都是含稅。
不是啊,我的意思是說我開票的金額就按外賬的平均單價加上一定的毛利來開,而不是按進項票的平均單價來開,這樣不會導致毛利過高?
可以的 可以這么做的