您好,你這個(gè)應(yīng)該是季報(bào)吧,季報(bào)是7月申報(bào),
老師好,我們是個(gè)體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現(xiàn)在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅A表,收入應(yīng)該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經(jīng)按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現(xiàn)在如果報(bào)1-6月就需要交稅
郭老師,繼續(xù)昨天的問題,我把預(yù)付改了應(yīng)付,12月應(yīng)付賬款增加了個(gè)二級科目,在1月的賬里這個(gè)二級科目怎么找不到了?消失了,這個(gè)是什么問題?
注銷清算,稅務(wù)說是印花稅23年4月到6月的未申報(bào)??墒墙裉觳?月份,第一個(gè)季度的剛報(bào)完。這4到6月的印花稅要怎么申報(bào)???在哪里點(diǎn)擊?我國稅上新增稅源試了一下,說該屬期的稅款還不能申報(bào)
現(xiàn)在我就遇到一個(gè)問題,我以前公司之前都是代理記賬報(bào)的稅,這個(gè)月要報(bào)4-6月的季報(bào),我昨天進(jìn)入系統(tǒng)后把增值稅和企業(yè)所得稅沒改上個(gè)季度數(shù)據(jù)我就申報(bào)了。現(xiàn)在報(bào)表報(bào)送那里申報(bào)不了,要怎么解決呀
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個(gè)人,他說是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒注意到這個(gè)問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
沒有報(bào)是不能查的
我知道,這是去年的會(huì)計(jì)全部搞錯(cuò)了,沒有跟人家交納稅,我現(xiàn)在要全部更正,我現(xiàn)在查詢的條件都是被限制的。
個(gè)體戶據(jù)我所知大部分是季報(bào),
是的呀,我現(xiàn)在是查去年的老師,你有沒有看明白呀?
不好意思剛只看到后面那個(gè)日期,你現(xiàn)在是要更正申報(bào)?
是的,然后去年的為什么只可以選三月份的?在哪里給改?
你這個(gè)所屬期3月之前只是選擇到?你點(diǎn)更正沒,原則你要是只是選擇所屬期錯(cuò)誤,沒有點(diǎn)別的按鈕,應(yīng)該可以切換到2季度,
就是不知道怎么選擇,怎么更正
你選擇所屬期2023.3.1到2023.12.31號看那個(gè)下面那個(gè)申報(bào)記錄有幾條?
沒有申報(bào)記錄
一條記錄都沒有??那查詢統(tǒng)計(jì)可以查到么
沒有的,他全部漏報(bào)
之前換過電腦沒,之前稅報(bào)了么,報(bào)過,換電腦。你可以去網(wǎng)頁版登錄,https://etax.chinatax.gov.cn
電腦數(shù)據(jù)全部打包放在這里了
沒有報(bào)。看到了,你這個(gè)所屬期選擇2023.3.1-2023.6.30去申報(bào)2季度,
不是應(yīng)該選4月到6月份的嗎?
她這個(gè)是包括1季度所屬期,你申報(bào)3季度時(shí)候選擇還是3月開始,截止9月30,4季度是3月開始,截止到12月31號,只需要選擇后面那個(gè)截止日期
他是三月份成立,我應(yīng)該選四到六月份的才對
不是,這個(gè)經(jīng)營所得申報(bào)不是按季度選擇,是包括之前的
不會(huì)多交稅,你這個(gè)有一欄已繳會(huì)自動(dòng)生成,最后不會(huì)多交稅,他和企業(yè)所得稅計(jì)算原理差不多,就稅款所屬期是按累計(jì)數(shù)