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我公司開票倉儲服務(wù)收入是季度開票, 是不是分配到對應(yīng)月計入收入,分錄怎么做

2024-06-12 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-12 18:21

你好!,你既然是季度開票了,建議你在開票的時候確認收入

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快賬用戶4831 追問 2024-06-12 18:24

因為這樣這個月成本費用就不夠,那有什么辦法

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齊紅老師 解答 2024-06-12 18:24

你好!你可以先暫估了

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快賬用戶4831 追問 2024-06-12 18:30

那老師分錄應(yīng)該怎么做,因為款也沒收

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快賬用戶4831 追問 2024-06-12 18:31

那老師分錄應(yīng)該怎么做,因為款也沒收到

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齊紅老師 解答 2024-06-12 18:33

你好1你是說收入分錄,還是成本分錄

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快賬用戶4831 追問 2024-06-12 18:44

成本和收入麻煩幫忙都寫下,謝謝

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快賬用戶4831 追問 2024-06-12 18:44

成本和收入麻煩幫忙都寫下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-12 18:45

您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 成本借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款0暫估

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你好!,你既然是季度開票了,建議你在開票的時候確認收入
2024-06-12
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票的時候 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-02-24
同學(xué)你好 可以入賬的
2023-08-10
借,應(yīng)收賬款負數(shù)。 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù)。 然后再做發(fā)票的,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2024-07-09
你好,需要分期確認收入 借:銀行存款等科目,貸:預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅??
2021-01-12
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