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我司是一般納稅人,在11月支付倉儲服務費1000元,12月收到對方開的專票900元,應該怎么做賬?

2021-12-17 15:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-17 15:48

借預付賬款 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本應交稅費,應交增值稅進項貸預付

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借預付賬款 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本應交稅費,應交增值稅進項貸預付
2021-12-17
? 未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
2025-01-03
你好,支付款項1萬,怎么發(fā)票不是按1萬開具,而是按476呢?
2021-06-23
你好,專票開的建筑服務類小規(guī)模是1%的
2021-02-04
您好,12月先做付款的分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 等到1月,發(fā)票入賬 借:管理費用-服務費 貸:預付賬款
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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