您好,按按照稅款所屬期數(shù)據(jù)繳納的填
老師,麻煩問一下工商公示當(dāng)中的納稅總額是按上一年的繳款日期算還是按稅款所屬期算呢?
請(qǐng)問工商年報(bào)納稅總額是按稅款所屬期還是繳納日期
老師工商年報(bào)納稅總額是按照上一年度所屬期還是上一年度內(nèi)所繳納的金額呢?
老師工商年報(bào)納稅總額是指上一年度所屬期還是上一年度實(shí)際繳納的稅款?我都是按照所屬期填報(bào)的對(duì)嗎?
老師,問一下,在工商年報(bào)中納稅總額,是實(shí)繳金額?還是按照稅款所屬期數(shù)據(jù)繳納呢
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
不是按照實(shí)繳金額?有相關(guān)填寫的文件內(nèi)容?
就是你們?nèi)ツ杲坏亩?,?2月不是在1月交的嗎,這要加上
按稅務(wù)局申報(bào)記錄上面要交過的,加一起就可以
也就是22年匯算清繳稅款23年繳納就不能算23年的納稅總額里面是不
是的,就是這樣理解的
為什么有的老師解答說要實(shí)繳金額呢,有相關(guān)填寫說明?
如果是實(shí)繳,那12月的稅是1月交的,這個(gè)就有差異了呀
所以是有相關(guān)填寫說明?能給個(gè)確切的相關(guān)填寫說明的依據(jù)?
我找找看,找到了就發(fā)你吧,但不一定有