賬務(wù)處理 (1)收入確認(rèn) 由于報(bào)關(guān)單金額是合同約定的出口金額,您應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額全額確認(rèn)出口收入。因此,在收入確認(rèn)時(shí),您不需要考慮這1000美金的差異。 (2)回扣處理 對(duì)于作為回扣的1000美金,這實(shí)際上是一種折扣或讓利的形式。根據(jù)會(huì)計(jì)原則,這種折扣或讓利應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)收入時(shí)直接扣除,或者作為銷售費(fèi)用處理。 3. 會(huì)計(jì)分錄 (1)收入確認(rèn)分錄(假設(shè)報(bào)關(guān)單金額為X美金) 借:應(yīng)收賬款 X美金 貸:銷售收入 X美金 (2)回扣處理分錄(1000美金) 方法一:直接沖減銷售收入 如果公司政策允許將回扣直接沖減銷售收入,那么可以進(jìn)行如下分錄: 借:銷售收入 1000美金 貸:應(yīng)收賬款 1000美金 方法二:作為銷售費(fèi)用處理 如果公司政策要求將回扣作為銷售費(fèi)用處理,那么可以進(jìn)行如下分錄: 借:銷售費(fèi)用 1000美金 貸:應(yīng)收賬款 1000美金

#提問# 外貿(mào)型企業(yè) 12.25預(yù)收了一筆貨款 1000美金 結(jié)匯的時(shí)候匯率 6.5 報(bào)關(guān)出口日期是2021年2月份 1000美金 匯率是 6.3 我想問一下 期末調(diào)匯的分錄要怎么做?麻煩老師把分錄詳細(xì)寫明 ,謝謝
你好老師,銀行有內(nèi)扣手續(xù)費(fèi)例子,就比如我們開票給對(duì)方1000美金,應(yīng)收賬款就是1000美金。對(duì)方付給銀行是1000美金,最后到我們賬上只有990美金。這10塊錢差額應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)閮?nèi)扣手續(xù)費(fèi)我們是沒有手續(xù)費(fèi)回單的。是這樣做賬嗎?借 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款
我們是出口企業(yè),報(bào)關(guān)單金額比收匯金額差多1000美金,少收的1000美金,說是給客戶回扣了,請(qǐng)問這1000美金怎么賬務(wù)處理,分錄怎么寫
老師,我們是出口企業(yè),公司產(chǎn)品符合免抵退政策,13%,合計(jì)收外匯1000美金,其中產(chǎn)品800美金,國(guó)際運(yùn)輸200美金,國(guó)內(nèi)運(yùn)輸將200美金開票給我司了,請(qǐng)問我們開具出口發(fā)票,按照什么金額開票?出口退稅金額是多少?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元),開票金額200美金 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1400(開票金額),其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣有辦法處理嗎?該怎么處理呢?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?

