你橫沖原路橫沖就可以的,這個(gè)不影響之前怎么開(kāi)的,現(xiàn)在怎么紅沖。然后,主要是這個(gè)稅款所得稅的,你問(wèn)你稅務(wù)局那邊能給退吧?不給退的話(huà),你就沖今年的收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 之前的成本怎么做的

老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話(huà)轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人有寫(xiě)字樓對(duì)外出租給公司,對(duì)方需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我想咨詢(xún)一下他個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)房屋租賃發(fā)票和注冊(cè)公司開(kāi)發(fā)票哪個(gè)交的稅少?具體都需要繳納哪些稅?稅率分別是多少?
我們公司稅務(wù)核實(shí)地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒(méi)有變,現(xiàn)在原來(lái)租賃地址有新公司注冊(cè)了,稅務(wù)專(zhuān)管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個(gè)人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對(duì)方不給代開(kāi)發(fā)票 ,收的錢(qián)比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會(huì)不會(huì)讓我們開(kāi)票補(bǔ)稅,怎么處理合適
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會(huì)計(jì)人員在日常工作中對(duì)本公司的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開(kāi)具發(fā)票時(shí),除了蓋發(fā)票專(zhuān)用章以外,有時(shí)也用公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章來(lái)代替發(fā)票專(zhuān)用章。(2)甲公司無(wú)償贈(zèng)送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,甲公司拒絕開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購(gòu)買(mǎi)一批小汽車(chē),但是車(chē)輛登記在本公司員工個(gè)人名下(車(chē)輛是以本公司員工的名義購(gòu)買(mǎi)的),甲公司未代扣代繳個(gè)人所得稅。(5)甲公司無(wú)租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購(gòu)置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時(shí)間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒(méi)有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會(huì)計(jì)人員對(duì)上述涉稅事項(xiàng)的處理是否合法,并說(shuō)明理由。
老師好,母公司出租房屋和場(chǎng)地,并開(kāi)具專(zhuān)票給對(duì)方,后母公司以房屋土地注冊(cè)子公司,原租賃合同沒(méi)有變更,仍然是母公司開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)稅務(wù)局要求誰(shuí)的房產(chǎn)誰(shuí)開(kāi)票,22-23年租賃發(fā)票要沖紅,問(wèn)專(zhuān)票沖紅需要注意的事項(xiàng)有哪些?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


沒(méi)有租賃成本
你只沖收入就可以的,降低今年的利潤(rùn)。
關(guān)系到兩家公司,租金不用再轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去吧,是不是要跟對(duì)方補(bǔ)租賃合同?
當(dāng)時(shí)收了錢(qián),需要轉(zhuǎn)給人家。借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。因?yàn)檫@個(gè)屬于子公司的收入了。
母公司轉(zhuǎn)給子公司嗎?一定要轉(zhuǎn)嗎?做其他應(yīng)付款-子公司可以嗎?
如果你不轉(zhuǎn)的話(huà),你一直有余額, 可以
母公司的報(bào)表要怎么改?
增值稅的嗎?如果是的話(huà),一般納稅人一般計(jì)稅的9%一般計(jì)稅附表1里面填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后附表3。9%第一列加稅合計(jì)填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
母公司沖的是22-23年的收入,往年的利潤(rùn)報(bào)表和匯算清繳要改嗎?
你賬務(wù)處理做到哪一年,做到今年收入負(fù)數(shù) 之前的都不需要修改。