開具的專票里面填寫,這里是正數(shù)銷售額加上負數(shù)合計填寫。
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,請問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字數(shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師,我10月有個之前已經(jīng)認證過的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開了25.8w元負數(shù)發(fā)票。進項轉(zhuǎn)出金額是29681.41元,我本有認證了29550元銷項,這樣的話 收到紅沖發(fā)票我怎么做賬,對于之前已認證的稅額不知道咋做, 在就是我銷項29550填寫到申報表哪里
老師您好,我是一般納稅人,5月因為供應(yīng)商的錯誤我們給供應(yīng)商開了紅數(shù),沖銷了原來的發(fā)票部分金額,都是專票,我6月要申報,開銷項負數(shù)的不含稅金額填在哪里啊這樣
老師,您好! 我們公司6月份是小規(guī)模,收到供應(yīng)商開的專票8萬。7月份升一般納稅人,這家供應(yīng)商分別開了藍字和紅字發(fā)票,紅字發(fā)票就是沖的6月8萬那張專票的部分金額 這筆業(yè)務(wù),我這月應(yīng)該怎么做帳呢?謝謝!
@董老師你好,在線提問的
老師?我公司開了外經(jīng)證,按報稅戶登錄不上,按報驗戶可以登錄,法人的個稅申報系統(tǒng)可以查詢到外省的個稅申報系統(tǒng),報個稅報不上,一直不報是不是也有問題?按報驗戶登錄稅費種認定里什么稅費種都沒有
個稅沒有全員申報的話,殘疾人保證金申報的工資數(shù)和匯算清繳工資薪金支出額要按哪個
老師,電子稅務(wù)局,要簽訂風(fēng)險文書送達協(xié)議嗎
老師你好!怎樣核算沒有交的稅費,公司綜合稅負按為5.5%核算,一般納稅人是建筑裝飾公司,稅費由房地產(chǎn)支付,目前房地產(chǎn)需要我們提供每年12月增值稅報表和所得稅報表,這樣是否可以核對公司交了多少稅費是這樣嗎?老師指導(dǎo)一下
餐飲個體戶,轉(zhuǎn)賬給個人,但是開票是公司開票,這樣可以嗎
老師能不能詳細給我說下。代理記賬我們拿回來自己做。需要跟他們會計都交接啥?
請問老師,一筆業(yè)務(wù)利潤很高開發(fā)票會有影響嗎?一般納稅人
老師,物業(yè)管理公司,水費的發(fā)票怎么開,是直接選擇差額開具還是全額簡易征收
老師,我們上月開的發(fā)票需要紅沖,這月有影響嗎
老師,發(fā)票抵扣統(tǒng)計那里數(shù)量本來是5那我改成6,金額做相應(yīng)調(diào)整對嗎
不對 你幾月份勾選的
老師,我這個月申報上個月的,我上個月開了銷項負數(shù)
供應(yīng)商開的銷項負數(shù),我們?nèi)绾螞_減?
發(fā)票抵扣統(tǒng)計,這個是進項的,和你銷售沒有關(guān)系。