您好,寫一個(gè)暫估(供應(yīng)商名稱就寫暫估) 借:管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估(這不是會(huì)計(jì)科目哦)
老師你好,我們是搞工程的分包單位,我們?nèi)斯べM(fèi)走的是勞務(wù)費(fèi)用。我想知道這個(gè)勞務(wù)工怎么收費(fèi)怎么計(jì)算水費(fèi)與管理費(fèi)!下面有圖片!幫我看一下
@東老師,是的呀,問題這個(gè)79000付了,還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢?懂了嗎,我拿到這個(gè)發(fā)票不知道咋寫分錄
老師,麻煩問一下我們單位收到其他單位給我們單位開具的勞務(wù)費(fèi)專票,但錢我單位還沒有付給他們,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 老師 我想問一下 公司支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么寫分錄 用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢 ?需不需要預(yù)提呢?
老師,問一下,我想預(yù)提勞務(wù)費(fèi),但是目前還不知道支付單位,這個(gè)分錄怎么寫
你好老師補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額不大,賬務(wù)怎么處理?直接:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅繳納時(shí):應(yīng)繳稅額,企業(yè)所得稅貸銀行這種做法行嗎?會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)還有別的做法嗎?
臨時(shí)工做了三天工,工資當(dāng)月發(fā)要做計(jì)提嗎
這個(gè)月付上個(gè)月的電費(fèi)要做計(jì)提嗎
補(bǔ)交2021年房土兩稅5萬元,要交滯納金嗎?
老師您好! 朋友幾年前開了一家公司,注冊(cè)資本有幾十萬,但是沒有錢打進(jìn)去?,F(xiàn)在需要減資,但公司有大幾十萬的收入,減資和收入的差額部分需要交個(gè)稅嗎?
老師,我出差定了3張機(jī)票,其中有一張是幫別人訂的,不是公司員工,打印電子行程單報(bào)銷,怎么把那一個(gè)人的信息剔除,不開在同一張發(fā)票上
老師 暫估入庫(kù)的材料、隨后發(fā)生了盈虧數(shù)對(duì)不上、怎么處理
老師,我們公司借出去的錢回不來了 可以全部做壞賬嗎?一千多萬呢 一次性做壞賬 需要訴訟判決文書什么的嗎?不知道稅務(wù)局認(rèn)可不認(rèn)可
老師,我公司是加氣站,在建工程已達(dá)到可使用狀態(tài)。但是做賬期間發(fā)票回來的不全,并且分不出來房租建筑物及地下的工程的成本,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
公司用的成本是移動(dòng)加權(quán)平均法,是不是需要確認(rèn)一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本呀
我直接寫借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估,這樣可以嗎
您好,這樣也可以的哦
其他應(yīng)付款后的明細(xì)科目寫暫估可以嗎?
您好,不是不是,我上面特意說了,這不是科目,是輔助核算哦
那我其他應(yīng)付款的明細(xì)科目不知道怎么辦?
您好,輔助核算:財(cái)務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下,應(yīng)收賬款明細(xì)科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司,應(yīng)收賬款-B公司,這樣一來,公司有10000客戶就要設(shè)10000個(gè)明細(xì)科目。引入輔助核算的情況下,只要設(shè)應(yīng)收賬款一個(gè)科目,而客戶做為應(yīng)收賬款的輔助項(xiàng)。
那我這個(gè)情況的話,其他應(yīng)付款下,明細(xì)怎么寫?
您好,沒有用供應(yīng)商名稱的下級(jí)科目,就是上面說的輔助核算,按供應(yīng)商名稱來